你好,你給他申報個稅嗎?
我司替一個非本司職工交社保,他的社保費計入管理費用-辦公費,假如9月他轉入公賬720元,讓我們替他交社保費,請問分錄應該怎么寫?我只能寫出來我們替他交社保的那一步,收到錢的那一步不知道怎么寫。 交社保:借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 收到錢的該怎么寫
我們替老板的一個朋友交幾個月的社保,然后他自己承擔個人及公司部分的社保,他的當月社保一共是720元。 記賬的話,總共來說應該分為2步,第一步是他把錢轉給我們的時候,第二步是社保局扣費。 我現在把這筆支出計入科目管理費用-辦公費。 也就是第二步的分錄是 借:管理費用-辦公費 720 貸:銀行存款 720 請問,第一步我收到錢我該怎么寫分錄
老師你好,請問我10月的憑證中有一筆支付社保的分錄中,借:管理費用——社保(公司)1500 其他應收款——社保(個人)1650 貸:銀行存款 其中1500和1650的數字寫錯了位置,應該為個人1500,公司1650,我應該怎么修改呀
6月份在發放工資時支付離職員工一部分出勤天數的社保錢,計算到工資內,6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔個人部分,員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應收——社保、醫保 應付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
老師您好,比如我三月份的社保,三月份當月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借:管理費用一社會養老保險(公司承擔部分)。貸:其他應收款一社會養老保險(個人部分)。貸:銀行存款。四月份發放三月份工資的時候。做分錄借:應付職工薪酬一工資(應發數)貸:其他應收款一社會養老保險(個人承擔部分)應交稅費一應交個稅貸:銀行存款。我之前是不計提工資和社保、公積金費用的,請老師指點一下,謝謝!
服裝公司找別人代加工的,賣給零售店,是生產型還是商貿類型呀?
老師,公司想注銷,現在有未分配利潤25760,可以怎樣處理不交稅呢
請問一下,去年人為暫估成本,今年開不來發票,匯算清繳調整繳企業所得稅,我賬務要怎么調
老師,問下,印花稅核定按季度報,我現在要按次申報,報不了,怎么操作
我們購買商標和注冊商標,后續一般會有年費嗎或者其他費用?
繳納社保會分錄其他應收款與其他應付款怎么區分?
我們是山東省客戶在河南省,客戶讓我們在河南省給她找家企業進行圓票,這個圓票是啥意思啊,有啥風險嗎?
老師,現在做工商年報有個股東出資這里,是去年新注冊的公司,2個股東每個人出資50%都是10萬。但是沒有實繳啊,這樣的話要怎么寫呢?兩個人認繳寫10萬,實繳寫0嗎?
稅務申報系統有個關聯業務往來年度報告申報提醒,這個必須要報嗎
像金蝶購買的模塊費用一年 和實施費計入開辦費嗎 籌建期
不申報,我們只替他交社保費,他把社保費轉入我們公賬,然后我們給她交
借其他應收款貸,銀行存款收到做相反的分錄。
完整的是 1.借:其他應收款 720 貸:銀行存款 720 2.借:銀行存款 720 貸:其他應收款720 3.借:管理費用-辦公費720 貸:銀行存款 720 這樣不對吧
你好不對的,你的銀行存款和管理費用多多了。
能否請老師幫我寫一下正確的完整的分錄?
借其他應收款貸,銀行存款 借銀行存款貸其他應收款。
那社保局扣我們款的時候,我怎么做分錄,
借其他應收款貸銀行存款,這個不是支付的嗎?這個不是支付的話,這個是哪個翻落?