您好 疫情期間去代開的話是1%
老師,我們是賣家具的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在客戶需要專票,我去稅務(wù)局代開的話,是幾個點(diǎn)的稅率啊,1%還是3%
老師,我們公司本來賣價都是不含稅的,如果客戶要票,我們開的3%的專票,因為我們是小規(guī)模納稅人,我收客戶9個點(diǎn)的稅,合理嗎?因為我們需要去稅務(wù)局交3點(diǎn)的稅,還有買成本票需要稅點(diǎn)6個點(diǎn)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有客戶要求我們開三個點(diǎn)的增值稅專票,在小規(guī)模納稅人減按1%征稅期間,我們能去稅局申請代開3%的專票嗎?
老師我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,需要給客戶開專票,現(xiàn)在享受的是1%的稅率,開專票稅率是1%還是3,%的,交增值稅的話是按照哪個稅率交
老師,客戶要求開專票,我們小規(guī)模納稅人開專票是不是只能代開,而且3%的,實(shí)際只交1%的稅,我們收客戶收多少稅點(diǎn)呢?收3%還是1%
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
能不能開3%的稅率呢
如果是疫情前發(fā)生的業(yè)務(wù) 可以