你好 可以的。 只要你們協商好 確實是有開錯的或者業務取消了可以重新開票。
#提問#我們公司18年給對方公司開具的發票,對方疏忽沒有驗票,現在對方公司要求重新開,那18年的票可以沖紅嗎?
請問,對方公司2019年開的發票25000,兩張,一共5萬,那么付了25000,還有25000沒有付,那么可以把發票退回去給對方,對方要重新開發票,這樣可以嗎
請問公司2019年9月開出發票一張金額105萬,會計已經作收入,但是2020年9月對方不認可該發票,退回發票,我公司又從新開出一張25萬的發票給對方,對方已經付款,那么2019年的發票可以作廢嗎?要怎么才可以作廢
老師,有個供應商5月給我們公司開票了,然后9月發現對方不小心把那張發票作廢了,現在又重開了一張,那我把9月開的這種發票放在5月那筆憑證后面行嗎,把作廢的那張退回去給對方
我們公司是貿易公司,供應商開票的數量和實際送貨數量有差異,且已經按發票金額付款了給對方多付款了,現在要對方把差額退回公賬,把發票退給對方開紅字發票,重新開票,可以嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
但是2019年,已經裝訂好了,拆開來取出給對方嗎?對方只能紅沖了,不能直接作廢的吧
你好 你是專票還是普票。 都跨月了只能紅沖了。 作廢不了的 。 你們為啥要重開
專票,公司分開,好像是抬頭要變
你好 抬頭已經變更了嗎 ? 這個抬頭是變更前的業務嗎?
應該是的,
你好 既然是變更前的發票 可以使用的。 就算現在變更抬頭 原來發票也可以使用 哦。 不需要重開的。