借其他應收款貸庫存現金 退回來做相反的
老師,專升本培訓機構,9月營銷活動,預支了404包了現金紅包的。最后沒有發出去。10月份我又準備把這筆款轉回公戶。請問預支的記賬憑證分錄,應該怎么寫呀。 10月份還回來的時候又怎么處理呢?
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構)報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務風險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發生的業務來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現在要不要將之前整理的票據退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現在應該怎么做才能保護自己?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構)報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務風險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發生的業務來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現在要不要將之前整理的票據退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現在應該怎么做才能保護自己?
老師您好,2022年6月28日我公司給A公司開具了4-6月份物業費發票2181元(會計分錄:借:應收賬款A公司2181元,貸:主營業務收入2181元),2022年9月20日收到公司交來2022.年4月-9月份物業費4362元,并給他開具發票4362元(會計分錄為@借:銀行存款4362元,貸:主營業務收入4362元,本來應該只給他開具7-9月份物業費發票2181元的,但當時看錯了,以為4-6月份發票沒開,結果把4-6月份又給他開了一遍,開成了4362元(實際應該只開7-9月份的發票2181元),2022年10月8日發現開票有誤,于是追回2022年9月20日開錯的發票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7-9月份發票2181元,請問我紅沖的這筆賬務處理會計分錄怎么寫?
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
其他應收款二級科目設啥啊?老師
其他或者寫領用人的