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老師,請問小規模沒有成本票怎么處理

2020-10-10 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-10 14:12

你好,做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理

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你好,做無票購進處理,匯算清繳的時候做納稅調增處理
2020-10-10
讓對方補上一個 紙質的嗎?
2023-11-20
沒有發生就不用賬務處理了,是按實際發生的業務進行賬務處理。
2023-10-16
你好你如果拿不到發票只能在匯算清繳的時候調整
2024-12-24
同學你好 ?1、收到勞務費,開具發票 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸銷項 2、計提勞務派遣人員工資及企業承擔的社保、住房公積金 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保 (企業交納部分) 其他應付款—住房公積金(企業交納部分) 3、支付派遣人員的工資 借:應付職工薪酬—工資 貸:庫存現金 其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金) 應交稅費—個人所得稅 (可以扣減5000和個人社保) 4、繳納社保和公積金 借:其他應付款—社保 其他應付款—住房公積金 貸:銀行存款 5、計提稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費—增值稅 應交稅費—城建稅 應交稅費—教育費附加 增值稅計稅基數為從用工單位收取的全部款項減除轉付給勞動力的工資和社保后的余額。 主營業務收入與主營業務成本的差額是勞務公司收取的管理費。 6、支付勞務公司人員的工資和費用等 借:管理費用—工資/ 辦公費 等 貸:應付職工薪酬—工資 或 庫存現金 / 銀行存款 7、期末結轉 借:本年利潤 貸:主營業務成本 管理費用 稅金及附加 借:主營業務收入 貸:本年利潤
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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