你好 改建筑行業的
公司為建筑勞務公司,開票為建筑服務勞務費,稅務局登記的行業分類為其他服務業,主行業明細是其他清潔服務,管理員說不符合建筑業簡易征收百分之三,稅率應為百分之六,想要改為建筑業簡易征收,行業大類改為什么
公司為建筑勞務公司,開票為建筑服務勞務費,稅務局登記的行業分類為其他服務業,主行業明細是其他清潔服務,管理員說不符合建筑業簡易征收百分之三,稅率應為百分之六,想要改為建筑業簡易征收,行業大類改為建筑業,主行業明細改為什么
老師,我今天在抖音上看到了這樣一段話,因為我們正好是老板個人接了甲方的房建項目,掛靠在了建筑公司,我想問一下,這段話有可行性嗎?不用擔心資質問題嗎? 建筑企業分包,分包方可以在勞務稅收地設立勞務公司,清包工方式,簡易計稅,開具3%的專票給甲方抵扣, 上千萬的項目在勞務公司下設立勞務分包隊,以個體戶或個人獨資企業的形式開具1%的專票給甲方抵扣 幾百萬的項目個體戶或者個人獨資企業可以和勞務公司合作,核定征收
某縣城一家建筑公司為增值稅一般納稅人,從事建筑、安裝、裝飾等建筑服務,2019年7月份發生如下業務:(1)承包一家工廠的廠房建設工程,本月全部完工,建設施工合同中注明工程不含稅價款為2000萬元。另外得到對方支付的提前竣工獎120萬元。(2)承包一家服裝廠廠房改造工程,工程不含稅價款為500萬元,建筑公司購進用于改造工程的材料,取得的增值稅專用發票注明的不含稅價款為80萬元。另支付水電費,取得增值稅專用發票注明稅額為3萬元。(3)承包一家商場的裝飾工程,完工后向商場收取人工費30萬元、管理費6萬元、輔助材料費3萬元(上述收入均為不含稅收入)。工程主要材料由商場提供。(4)將本企業閑置的2輛攪拌車出租給其他建筑公司,租期為半年,每月租金(不含稅)為3萬元。對方一次性支付租金(不含稅)18萬元。(5)將上月購入的已抵扣進項稅的建筑材料一批用于員工食堂改造,該批材料賬面實際成本為30萬元。已知:上述業務均按一般計稅方法計算。建筑服務增值稅稅率為9%;有形動產租賃增值稅稅率為13%,銷售貨物增值稅稅率為13%。成本利潤率10%。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?