你好 專票需要交稅 在1;2欄填寫
請教下小規模納稅人季度增值稅報稅的相關問題,季度收入不超30萬
小規模納稅人季度不超30萬,增值稅免交,請問這30萬是指不含稅的不?
小規模納稅人季度不含稅收入不超30萬不需要繳納增值稅,如果季度不含稅收入超過30萬,所有收入都要繳納增值稅?
小規模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉為一般納稅人嗎?
老師 請教下 小規模納稅人 季度未超過30萬 有開票收入 有未開票收入 收入數相應的填在增值稅申報表哪個欄次
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
這個是5稅率,10欄是否要減掉這個專票數字
是的 不在10欄里面填寫的
本期免稅額是不是10欄*0.03+571.43
本期免稅額是不是10欄乘以0.03加上571.43
你開的3%的普票的話是的
現在不是降稅率了嗎,降到1%了
那我是要乘以1%+571.43?
系統還是自動的安3%得來
不交稅忽略這個就可以
好的,謝謝
不用客氣的,工作愉快。
減免所得稅優惠明細表,第一欄小微企業減免所得稅這個數字怎么填
利潤100萬以內的 用利潤*20%