同學你好 借,管理費用一公司保險 借,管理費用一個人保險 貸,應付職工薪酬一公司保險 貸,其他應付款一個人保險 交款 借,應付職工薪酬一公司保險 借,其他應付款一個人保險 貸,銀行存款
老師好,公司交社保時可以這樣做,借管理費用-社保,其他應付款-個人社保,貸銀行存款嗎 然后發工資借應付職工薪酬,貸其他應付款,銀行存款,這樣嗎
我公司只給個別幾個管理人員交了養老保險,而且款統一是由公司支付,個人不承擔,我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應付款, 支付時:借:其他應付款,貸:銀行存款,可以嗎
我之前計提社保時是:借:管理費用 其他應收款-個人社保 貸:其他應付款-社保局 現在我繳納社保時可以:借:其他應付款-社保局 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保 可以嗎?
老師,我們每個月支付的辦公室綠化費可以這樣做賬嗎 借:管理費用-綠化費 貸:其他應付款-綠化公司 借:其他應付款-綠化公司 貸:銀行存款
咨詢個問題,應付職工薪酬:收取個人部分時賬務處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應付款,計提時:借:管理費用2872元,貸:其他應付款:2872元;支付時:借其他應付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務處理:計提時借:銀行存款,4725貸:管理費用4725,支付時:借:管理費用4725,貸:銀行存款:4725元
各位老師,我們是代理商,我們給連鎖店供貨,為了提高連鎖店銷售人員的積極性,給予銷售人員獎勵,一般是5元/件這樣子,這個費用怎么做賬呢? 銷售人員不是我們自己公司的員工,也無法取得發票
老師,自產自銷的驢肉和馬肉免稅嗎?
老師,請問這是這2個老板用固定資產投資的,我是直接借固定資產或者設備 貸 實收資本嗎。
老師,用公司賬戶給員工做個稅匯算清繳,要怎么做?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?
根據發票來確定成本票是否夠,怎么確定?
4、房屋固定資產賬賬頁(未完工已投入使用的請提供在建工程賬頁、房屋建造預算)電子版(無租使用) 老師好,我單位是掛靠一個代賬工司起的照,不收租金,沒有實際辦公地址,稅局突然讓提供房土摸底材料,其中有個上邊的材料,這個是啥意思啊?找房屋所有人嗎?
老師好,工廠買進來的水產品魚經過去骨腌制,包裝賣給客戶,這種工藝的屬于初加工還是深加工?稅率如何界定
老師,我們是做酒水飲料批發的,銷售單客戶名字叫A餐飲店,業務員現在說客戶老板要求我們開發票,但是提供的開票信息是一個建筑公司的,我查了一下他們沒有餐飲服務的業務,我們屬于個體工商戶定期定額征收增值稅的,開普票,如果開了是不是屬于虛開
老師,我收到了這個通知,該怎么處理?
不分公司與個人可以嗎,因為統一都是由公司支付,個人不管的
同學你好,不可以的;是需要分開核算的;
謝謝老師
不客氣的;祝您學習愉快;