同學(xué)你好 這個(gè)就是在庫(kù)存里的,不用重新入庫(kù)的
老師,我想請(qǐng)問一下,這個(gè)舊庫(kù)存重新入庫(kù)怎么做分錄呢?情況是這樣的,我們營(yíng)利醫(yī)院是換了經(jīng)營(yíng)人,原來舊賬沒有弄清楚放在一旁的,重新建了新賬套,從8月份開始所有數(shù)據(jù)都是新的,但是原來庫(kù)房留了試劑,藥品這些,然后重新入了庫(kù),怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問,我們公司是做3D動(dòng)畫設(shè)計(jì)的,前期積累了大量的數(shù)據(jù)庫(kù)資源,但是沒有申請(qǐng)知識(shí)產(chǎn)權(quán),現(xiàn)在想要重新做賬(因?yàn)楣颈皇召?gòu)了),請(qǐng)問該怎樣做賬務(wù)調(diào)整呢?原來的財(cái)務(wù)是把這些費(fèi)用計(jì)入了開發(fā)費(fèi)用,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,掛在資產(chǎn)負(fù)債的存貨科目了…老師,我們能做無(wú)形資產(chǎn)么?業(yè)務(wù)人員說,這些數(shù)據(jù)資源都是可以重復(fù)使用的,一般對(duì)外是授權(quán)使用收入…
老師,請(qǐng)問一下,我們是盈利醫(yī)院,之前一批股東出了錢請(qǐng)了和另外一個(gè)醫(yī)院合作經(jīng)營(yíng),就是股東出錢,他們出人這種方式經(jīng)營(yíng),但是后來醫(yī)院出了點(diǎn)事情,這批人走了,把賬上的錢也轉(zhuǎn)走了(理由是發(fā)工資,因?yàn)樗麄兊墓べY一直由原來的醫(yī)院發(fā)的),他們走了以后,后來又來了幾個(gè)股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數(shù)據(jù)他們都不認(rèn),所以現(xiàn)在兩邊在打官司,現(xiàn)在賬是重新建立了,期初數(shù)據(jù)是0,請(qǐng)問兩個(gè)賬的數(shù)據(jù)怎么銜接呢?
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù)的,發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫(kù)存如果不先退回入庫(kù)的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時(shí)庫(kù)存是先退貨入庫(kù),發(fā)票的話是上個(gè)月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫(kù)存等于是上個(gè)月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬(wàn)多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬(wàn)多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
我們?cè)瓉淼膸?kù)存是清了的,為0了, 然后新賬套就重新入庫(kù)了,耗材和藥品都重新打了入庫(kù)單的
那你這個(gè)直接計(jì)入期初數(shù)就行了
計(jì)入期初數(shù)也要有分錄呀,分錄怎么做呢?
新建賬直接計(jì)入期初數(shù),沒有分錄