同學你好 這個期初數不能是零的 要按照之前的科目余額表來的
我們公司是民營企業,一共有三個股東,走賬比較混亂,存在公私賬戶混用的情況,特別是大股東經常用他的賬戶轉款給公司用和把公司的利潤通過他賬戶轉到其他股東賬戶里面,現在因為股東對公司經營的利潤和分紅情況有爭議,聘請了外部的會計所進行審計,說明了這個是咨詢業務不出具正式審計報告,主要是為了股東了解公司經營狀況,審計結果出來后發現利潤跟實際利潤相差五倍多,審計單位說是堅持審計獨立性和主體原則,大股東的走賬都不應該納入審計的范圍,但是我們大股東走賬的流水、說明單都是附在財務資料里的,我們跟審計單位溝通,審計一直說獨立性和公司主體,不能改,這樣是對的嗎?審計利潤跟我們實際情況根本不相符合
老師,我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發票,由于這兩年經營不善,原來老板又讓他朋友進來成為大老板,公司又從在建工程開始運但生產,但出納會計沒有接之前的賬延續一切從零開始。但現在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發票,我現在這套賬就沒有收到錢怎么開發票?即使開了最后也要收到這筆發票錢,要是讓對方再重新打到現在賬錢,那就相當于人家賬上付兩次錢,我只能開一次票,請問我怎么解決這個問題,請老師指點????
老師,請問一下,我們公司是別人手里接過來的,新換了一批員工,股東也換了,但是因為之前經營期間一起官司,現在臨時和律師事務所簽訂了合同,總價195000,這個金額對于公司來說較大,目前支付了預付款10萬,請問怎么做賬?這個費用應該計入營業外支出還是管理費用?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數據,往來賬以及現金存款銀行存款,這些數據我要延續之前的做嗎?可是我們現在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經銷戶了。
老師,請問一下,我們是盈利醫院,之前一批股東出了錢請了和另外一個醫院合作經營,就是股東出錢,他們出人這種方式經營,但是后來醫院出了點事情,這批人走了,把賬上的錢也轉走了(理由是發工資,因為他們的工資一直由原來的醫院發的),他們走了以后,后來又來了幾個股東,把這堆股份接了下來,但是之前的賬上的數據他們都不認,所以現在兩邊在打官司,現在賬是重新建立了,期初數據是0,請問兩個賬的數據怎么銜接呢?
進料加工新實耗法實操出口退稅及賬務處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?