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老師,中秋節買月餅給員工,收到的增值稅專票是不是不能抵扣呀?

2020-10-08 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-08 15:56

是不能抵扣這個需要進項稅額轉出

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快賬用戶4105 追問 2020-10-08 15:58

我還沒有抵,那就直接把價稅合計金額入成本,可以吧

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齊紅老師 解答 2020-10-08 16:04

是的,是的,做福利費下面

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快賬用戶4105 追問 2020-10-08 16:05

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-08 16:11

好的,我先回復別的學員了

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是不能抵扣這個需要進項稅額轉出
2020-10-08
您好,不可以的哦,天生不能抵 一般納稅人進項發票有兩種情況不能抵扣,一個是天生不抵:貸餐常樂,一個是基因突變:簡免福人。 根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條的規定,以下項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣 另外 2016年36號文第二十七條 也有相關規定 1.用于非生產經營項目的進項稅額不得抵扣 2.用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產;(簡免福人) 3.用于非正常損失項目的進項稅額不得抵扣 4.購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務不得抵扣。 (貸餐常樂)
2025-03-29
同學,你好 是的,會讓你進項稅額轉出
2021-10-15
你好,不可以的,這些都是福利費,招待費抵扣不了。
2022-08-12
你好,可以的,沒問題的學員
2021-09-03
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