您好 就是作為投資性房地產期間計提的減值準備 對應也要結轉
老師,麻煩幫我看一下,這個固定資產的賬面價值不是1505.56嗎?可回收金額是1260,為什么沒發生減值也要計提減值準備呢
這個固定資產減值準備和無形資產減值準備為什么要寫在下面。不應該就把投房賬面價值全額轉到固定資產就行了嘛?下面這兩個準備沒看明白
固定資產減值準備,是不是這樣理解的。比如我的車假設可以用10年,結果在第三年發生車禍,車子損壞了。這個時候我就要用這個車子的賬面價值減去可收回金額,這一部分就是固定資產減值準備
借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 老師,那就是把固定資產的賬面價值轉入固定資產清理的這個分錄,是怎么個意思?誰多了?
但是就這個分錄而言,就只是我的固定資產報廢了,然后我把固定資產的賬面價值轉到固定資產清理了,其他什么也沒干,對吧? 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產
匯算清繳時發現營業成本多結轉了,調整了之后,申報年度財務報表時應該按調整后的營業成本申報嗎,是否需要調整去年四季度的申報表呢
老師,你好,請教一下補計提2024年的企業所得稅分錄如何記賬呢
我公司出口,取得了增值稅普通發票,可以申請免稅,免的是哪個?
你好老師,藥店藥師證變更稅務需要變更嗎
老師 當年沒有收入,發生的業務招待費是不是全部納稅調增呢
老師好,我是專業分包,結算時給總包的讓利,如果做賬務處理
研發人員工資一個月4000元,研發費用加計扣除的時候,是按照1000計算進項稅額,進項130元加計130元,扣除260元?還是按照1000元直接抵扣進項?
餐飲服務公司 發票項目開啥
老師,出口業務,我司委托代理出口,我司自行申請免抵退,受托方代理收匯,請問我司是開具0稅率的普通發票給國外客戶嗎?
請問老師,贊助給別的公司的款項可以稅收扣除嗎,賬務該怎么做
是啊,投房賬面價值全部轉到固定了。下面那兩個準備是從哪兒來的。書面語言我聽不懂
就是互相轉換的時候計提的減值準備 也要對應做分錄結轉 把計提的固定資產減值準備 投資性房地產減值準備都結轉掉