您好 可以計入勞保費用 抵扣單位承擔一半金額的進項稅額
老師,你好,咨詢一個問題,一般納稅人給員工定制工作服,金額是各自承擔一半,對公司來說是不是要普票啦,收到專票也不能抵扣哦
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現在是不是能有專票就要專票比較好?
鮑老師,您好我有個問題想向你咨詢一下,就有一老板承包了一個學校飯堂,達到一般納稅人的那種規模,所以要有不少的進項票去抵扣,但是進項票不容易取得,有沒有辦法解決這個問題呢?這個老板能不能成立一家農民專業合作社,由這個合作社開票給飯堂,可以這樣操作嗎?還有就是合作社需要繳納什么稅費?
老師你好,這個稅一里面講的這個預付卡這個案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個問題想咨詢一下: 1、我想問是我們現在是小規模納稅人,以后成一般納稅人了我們開出的票也是開不征稅的票,商戶也不能給我們開專票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉進來的款就需要根據這個金額先把票開了,但是實際持卡人消費的跟開票的金額不一致,這個情況怎么處理。
你好,我們公司是服裝制造企業一般納稅人,自己買布料做衣服。最近從一家化工企業,買了一些安全化學用品。主要作用是給衣服做定型用。對人體沒有傷害。今天我讓他們給我們開專票。他說他們的發票我們用不了。他們的發票可以開給紡織廠用,但是給我們我們就用不了。,化工用品的專票我們抵扣不了嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我不要專票收普票,做職工福利這樣可以不
收普票,做職工福利這樣可以
好的,一般員工的福利收專票的話也要進項轉出嘛[呲牙]
一般員工的福利收專票的話也要進項轉出 是的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問