你好,批發(fā)農(nóng)林特產(chǎn)9%,面包13%,餐飲服務(wù)免稅
老師如果一般納稅人零售批發(fā)農(nóng)林特產(chǎn)稅率是多少? 一般納稅人開的面包店賣面包呢? 現(xiàn)場(chǎng)制作食物賣給客人按歺飲業(yè)稅率多少?
你好老師,我們是食品公司,現(xiàn)在是小規(guī)模,現(xiàn)在準(zhǔn)備批發(fā)了其他公司的生肉,加工一下零售,請(qǐng)問稅率是多少呢?如果改成一般納稅人,稅率是多少呢?哪種合算一些呢?
老師,對(duì)方是農(nóng)業(yè)公司,給我們開的是免稅普票比如是10萬。我們是新成立的農(nóng)業(yè)科技公司一般納稅人,購(gòu)買他們的農(nóng)產(chǎn)品(含包裝物)進(jìn)行銷售,我能抵扣進(jìn)項(xiàng)多少稅率?另外我的銷項(xiàng)稅率是多少?有沒有一套會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司是一般納稅人的酒店,這個(gè)月出租場(chǎng)地給拍攝組2000元,如何開票給對(duì)方,適用多少稅率?還有開票給客人,客人要開租車費(fèi),如何開票,稅率是多少?(有時(shí)用車不是酒店的車,幫他們租車,沒多收錢,他們把所有費(fèi)用打給酒店,我們幫他們結(jié)一些外面費(fèi)用)客人用了車,所以要開租車費(fèi),又只能以我們酒店名義來開,我們按多少稅率來開,謝謝!
老師您好,我們是一家酒店,一般納稅人,我們現(xiàn)在有一些零售,大米,鹿茸等特產(chǎn),這些開發(fā)票的話或者報(bào)稅是按多少稅率申報(bào)和開發(fā)票呢
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
餐飲服務(wù)不按居民日常服務(wù)6%計(jì)算嗎?
疫情階段餐飲服務(wù)免稅