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Q

老師你好,我們是一般納稅人銷售原煤。9月份有購進合同395萬需繳納印花稅1078元。我們做賬的時候在9月份計提嗎?還是10月份直接繳納的時候在做帳?

2020-10-07 07:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-07 07:19

您好 印花稅實際繳納的時候寫分錄就好了 不需要計提

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快賬用戶8380 追問 2020-10-07 07:23

10月繳納時,借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 對嗎。那9月份沒有計提稅務比對沒有事嗎。報表上沒有體現,財務報表上的應交稅費數據是多的,而且印花稅報表上實際上是扣款的

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齊紅老師 解答 2020-10-07 07:38

分錄正確的 報表上沒有體現,財務報表上的應交稅費數據是多的 請問這是什么意思?

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快賬用戶8380 追問 2020-10-07 07:43

我的意思是財務報表資產負債表上應繳稅費一欄數額-426021.18的。增質稅申報主表426032.13,差額在利潤表當中有稅金及附加10.95體系。這樣是沒有毛病的對吧?

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快賬用戶8380 追問 2020-10-07 07:44

就是這三張表體現的我怕比對,不過。

就是這三張表體現的我怕比對,不過。
就是這三張表體現的我怕比對,不過。
就是這三張表體現的我怕比對,不過。
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齊紅老師 解答 2020-10-07 08:13

這個是正常沒事的

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您好 印花稅實際繳納的時候寫分錄就好了 不需要計提
2020-10-07
您好 印花稅是9月份的 屬期填9月份就好了
2020-10-07
您好 請問印花稅核定了么
2020-10-07
你好,3月份有購進業務,印花稅是4月份申報繳納,不需要計提的?
2023-04-06
你好,你是按月申報還是按次的。
2021-06-16
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