同學(xué),電機是你們公司的原料的話,應(yīng)該是第二個分錄。
老師我們買了一臺電機,我記借應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費進項稅額貸銀行存款,還記原材料,應(yīng)交稅費進項稅額貸銀行存款呢
購買材料 借庫存—原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進項稅 貸銀行存款 對嗎?老師
應(yīng)付賬款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)付賬款?
老師對公付款,發(fā)票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進項稅額 貸銀行存款 (2)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
163有題卡多選題(1.0分)21.單先到貨后到如何進行賬務(wù)處理A借:在途物資應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款B借:在途物資貸:原材料C借:原材料應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D借:原材料貸:在途物資
我公司名下無車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應(yīng)該計入什么費用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計折舊的余額是0)導(dǎo)致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財務(wù)報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費,農(nóng)民工不配合開勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項目上勞務(wù)人員工資計提和發(fā)放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點是多少啊
嗯嗯,我們是研發(fā)設(shè)備的,電機安裝到設(shè)備上,以后跟機器一起賣
老師如果是這樣應(yīng)該記原材料吧
老師付尾款記應(yīng)付賬款吧
同學(xué),根據(jù)你所提供的信息,產(chǎn)成品是設(shè)備,電機是其零件,可以作為原材料核算。如果暫欠尾款,則計入應(yīng)付賬款。
貨和發(fā)票沒到,老師是不是記應(yīng)付賬款
貨物沒有到,發(fā)票也沒有到,建議您等到月底再處理,同學(xué)
老師就是九月份的賬
那你這邊什么單據(jù)都沒有,貨物也沒有到,如何入賬呢?你們有付定金嗎?
嗯嗯,那有銀行回執(zhí)單
先付款,后發(fā)貨
好的,同學(xué),您目前只需要做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 等到發(fā)票賬單和貨物到達后再 借原材料 應(yīng)交稅費 貸預(yù)付賬款 貨款和定金之間的差額多退少補
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫到你