你好 具體是什么問題?
已經付了貨款 借:應付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應付賬款~暫估入賬 次月收到發票 借:原材料-100 貸:應付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應交稅費~待認證進項稅額13 貸:應付賬款-113 l
應付賬款:借應付賬款 貸銀行存款 借原材料 應交稅費-進項稅 貸應付賬款?
老師對公付款,發票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進項稅額 貸銀行存款 (2)借應付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
銀行存款買原材料五萬,會計分錄是不是:管理費用庫存商品原材料(借);應付賬款(貸);應交稅金增值稅(貸) 銀行往來分錄:銀行存款(貸);應付賬款(借)
支付原料款,借原材料貸應付賬款, 借應付賬款,貸銀行
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎
手工賬本老是不曉得登借方還是貸方?
腦子轉不過來增加記貸方,減少記借方
手工帳不用特殊考慮 正常記方向就可以。
都按你分錄科目的方向,錄入就行。