你們需要交增值稅的嗎
老師,我們是個體戶,7月份開業,現在報第二季度的稅,增值稅已報過,附加稅里面的計稅依據要填增值稅的金額,1欄下面的數據怎么改不了?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統自動核算的,現在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
老師,小規模納稅人第二季度只開了不含稅普票392079.2元,稅額,3920.8,這是稅盤里面的數據,1%稅率,填寫增值稅申報表該怎么填啊,一直比對通不過…
老師,我們是一個小規模,1季度開了幾張1個點的專票,按照開票金額,我們專票那1個點應該如實交稅,但是在申報增值稅的時候,應繳增值稅跟我們開票金額那個應繳的增值稅,相差3分錢,我該怎么讓這兩個數據相等?在哪里可以調一下嘛?申報表里面數據都改不了
賬面庫存商品數量為零,但是結存金額為負數
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業外收入需要填表嗎?還有營業外支出,是不是就填主表
匯算清繳時候稅收滯納金怎么填表
老師,用友NC往來抵消如何操作呀?
老師,稅收滯納金匯算清繳時候填那一欄?
老師,請問飛機票,火車票,水路客運發票,橋閘發票,航空,鐵路 專票跟普票都可以抵扣是嗎
這什么意思啊,都是商業匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
一家建筑勞務公司,2024年發生了40萬的勞務工資,發放給這些勞務人員的工資在2024年公司都沒有代扣代繳申報個稅,這些人員有的做了兩個月,有的做了一個月,有的做了5個月。現在是怎么處理了,如果不申報個稅,就會形成本上的漏缺。如果現在更正2024的個稅申報可以嗎,能放到一個月申報嗎
工商年報的數據在哪里可以獲取
不需要,第二季度的開票金額是19554.87元
返回首頁看下應該是自動申報了
還是未申報?
這個是增值稅的 你申報的附加稅
我增值稅昨天已經報過了,它的狀態怎么還是未申報?
不清楚,你點了扣款嗎 需要點申報然后點扣款
點過了,老師你看下上面的紅字,是不是不需要再申報了?
你點時時扣款試下的
點不了,上面全是灰色的,只有掃描扣款可以點
看紅字是顯示申報了
那我們那個附加稅在哪可以看是不是自動申報了?
老師,你看下上面的紅字附加稅已申報,是不是點刪除就可以了?然后再操作填什么稅?
為啥點刪除 自動申報了就不需要你們申報了
那我下一步怎么操作?把下面的這些稅全部申報嗎?
附加稅不需要申報 你們還有哪些稅種
麻煩老師你看下,還有哪些需要在電子稅務局申報的?
個人所得稅查賬征收和核定率在自然人電子稅務局 定期定額的在電子稅務局
我們是查賬征收,電子稅務局不需要在申報其他稅種了吧?
是不需要的 都申報完了