您好 請問購進的時候沒有發票 您銷售的時候有么有開具發票么
你好老師,我公司是小規模納稅人購進貨物,是錢已經以微信的形式轉給對方了,商品也已入庫了,就是沒有增值稅,普通發票,我現在要該怎么做賬呢?
老師在嗎?我公司是做礦產品銷售的,現在我們是購進產品又銷售出去,購進產品我們已經付了款,產品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產品也銷售出去了,貨款已經收到,產品也出庫了,因為我們還沒有收到產品的進項發票我們也就還沒有給對方開銷項發票出去,我現在購進產品未收到發票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
有兩筆購貨合同,金額為79000元跟32000元,貨我已經訂購了,貨款也已經打給對方了,但是發票沒讓對方公司開。我的銷貨合同對應的分別是119500元跟53000元,目前我是小規模納稅人,我能不能先給客戶把發票開了(普票),等轉為一般納稅人再讓供應商開進貨發票進來(增值稅專用發票13%),操作上有什么問題嗎
我是小規模納稅人,對方是一般納稅人,我8月9月10月購買的貨物對方在10月一次給我開了一張增值稅普通發票,我這邊8月和9月購進貨物沒有票附在本月憑證里,我已經確認了當月的購進和收入,請問這種情況該怎么處理?
公司給人員購買保險,公對公轉賬,對方已經開具了發票。后續發現投保金額有誤,對方走公賬退回,但是退款金額是扣除了稅點的,稅點的金額對方公司以微信轉賬的形式發給我,我該怎么做賬呢
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
賣給私人的是沒有開具發票的,只有給公司銷售,對方需要增值稅,普通發票的時候我們才開
這個貨一般是賣給私人的
那可以跟開具發票一樣的做賬務處理 只是附件沒有發票而已
那這個會計分錄怎么寫?
借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅
是購進貨物時
借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款
借:應付賬款 貸:其他貨幣資金-**
是要做兩部分錄嗎?我怎么感覺看不懂?
我直接這樣做,可以嗎?借:庫存商品 貸:現金
沒有發票 這樣直接寫分錄不合適
那我記賬憑證后面附的原始憑證應該是些什么東西呢?
還有我記賬憑證上的摘要應該怎么寫比較清楚?
摘要可以寫 購買商品入賬 暫時未取得發票 暫估入賬
對方送貨單 自己單位入庫單
因為對方是一般納稅人,我們是小規模納稅人,對方給我們開的發票是13%的稅率,我們老板嫌稅率太高了,不想要增值稅普通發票,那我這個怎么樣能調整過來?
那匯算清繳的時候納稅調整就好了 就您那樣寫分錄