你好,你說的費(fèi)用申報(bào)是指什么?是不是納稅申報(bào)?
每個(gè)月一般納稅人費(fèi)用的申報(bào)幾號(hào)之前申報(bào)完呢?
納稅申報(bào)的時(shí)間不太懂,就是都說是每個(gè)月15號(hào)之前,進(jìn)行納稅申報(bào),是不是15號(hào)之前即要先申報(bào)也要在15號(hào)之前納完稅呢
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,每月幾號(hào)之前必須申報(bào)社保?申報(bào)完之后,每月幾號(hào)之前必須繳納付費(fèi)?
1. 在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,正常情況下是每月15號(hào)之前必須申報(bào)社保對(duì)吧?15號(hào)申報(bào)完之后,一般規(guī)定每月幾號(hào)之前必須繳納付費(fèi)(當(dāng)月月底之前嗎)? 2. 開具增值稅專用發(fā)票時(shí),提供填寫的開戶行和賬號(hào),可以是一般賬戶的嗎?不一定是需要基本戶的吧?
公司為員工個(gè)稅申報(bào)要在每月幾號(hào)之前完成?
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對(duì)公賬戶,可以公對(duì)私轉(zhuǎn)款嗎,對(duì)方是個(gè)體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因?yàn)榉课菪枰蘅槨⒀b修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對(duì)免租期,像稅務(wù)局報(bào)收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請(qǐng)問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個(gè)錢對(duì)方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購(gòu)買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會(huì)不會(huì)罰款
16999355.18是23年12月份的數(shù),報(bào)表計(jì)在24年1月,13088951.73是24年12月的數(shù),報(bào)表計(jì)在25年1月份的數(shù),現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45,是24年收入多記的,年報(bào)匯算清繳怎么調(diào)呢
老師好,老板準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓股權(quán),現(xiàn)在準(zhǔn)備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,填在小微企業(yè)免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發(fā)票,是哪種發(fā)票?
老師您好,我們是挖機(jī)租賃公司,現(xiàn)與施工單位合作,產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)4萬元,我們公司開票,但對(duì)方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發(fā)放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規(guī)?
銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,是的,納稅申報(bào)
你好,納稅申報(bào)一般是15號(hào)前,遇有節(jié)假日順延
比如這個(gè)月十月份申報(bào)截止日期是到20幾號(hào)咯?
你好,15+8,應(yīng)該是23號(hào)前申報(bào)
申報(bào)費(fèi)用之類的,必須要有發(fā)票是嗎?
你好,費(fèi)用那是做賬,做賬只要真實(shí)收入支出都可以入賬,但是費(fèi)用支出沒有發(fā)票不能稅前扣除