同學你好!規范的話 先入預付賬款的 不過3000元并不多 也可以 直接計入管理費用的
公司通過銀行支付購買充值卡3000元,可以一次性直接計入費用嗎?需要先進其他應收或預付賬款,再轉入管理費用嗎?
公司一直都是需要多少費用老板存錢進賬戶,然后掛賬老板的其他應付款,現在想還一些,可以用收入直接沖其他應付款嗎,還是還是先存銀行在還款
老師好,公司油卡充值5000元,取得不征稅電子普通發票,可以直接入管理費用嗎,因為很快就用完。如果是先記預付賬款,什么時候把這油費沖掉呢?每個月末還是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方開有稅率的發嗎?他們愿意開2次發票嗎?然后如果取得發票,再借:管理費用 4900 貸:預付賬款4900
老師好, 我們是小企業會計準則。 購買購物卡送客戶,購物卡發票開的是“預付卡”。 請問,這個需要先通過“預付賬款”來核算嗎? 還是說,可以直接計入管理費用——業務招待費?
老師,我們是商貿公司,支付出去的勞務費有17萬該怎么入賬,可以一次性計入管理費用嗎,貸方直接走銀行還是應付或其他應付
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎