你好,這個屬于當月的費用嗎?如果是的話可以。
我公司只給個別幾個管理人員交了養老保險,而且款統一是由公司支付,個人不承擔,我直接在支付時借:管理費用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計提時借:管理費用,貸:其他應付款, 支付時:借:其他應付款,貸:銀行存款,可以嗎
請問老師,民辦學校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應付款,然后現在有收入了直接沖減非限定性凈資產可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應付款,收入的時候借其他應付款貸非限定性凈資產可以嗎
會計小白請教老師小規模企業公司,沒有庫存現金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現金 貸 其他應付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應付款-xx總
21年因為無發票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發現21年有一筆掛賬是有發票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業務招待費?
老師,我們是商貿公司,支付出去的勞務費有17萬該怎么入賬,可以一次性計入管理費用嗎,貸方直接走銀行還是應付或其他應付
關于資產清查審計和評估的注意事項,和要的
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
貸方怎么走呢,老師
借管理費用,貸銀行還款或者是應付賬款,應交稅費、個稅。
直接走銀行就顯示不了收款方的名字了,所以想過渡一下,但很糾結不知道是因為應付還是其他應付來過渡
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。