水電費這個是代收代付的嗎
老師好:我是做保潔的,與一物業(yè)公司簽訂合同,有效期20200401至20210331,第一年費用21000元(其中包含代購垃圾周轉(zhuǎn)箱9000元,月度含稅清運費1000元),現(xiàn)在物業(yè)讓開發(fā)票再回款,請問我能一次性開主營收入1.2萬么,要怎么入賬呢? 代購周轉(zhuǎn)箱9000元要怎么走賬,物業(yè)公司說開了發(fā)票就可以一次性付到賬2.1萬,謝謝!
老師,您好!我們是物業(yè)公司,9月份收到所有費用合計67431.62元,都是現(xiàn)金微信支付寶收款,其中含水電周轉(zhuǎn)金40200元,當(dāng)月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就是把5000元存進對公賬戶,請問怎么做賬呢?
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想請教一個問題,我公司有個微信商戶號收款,月底我把微信商戶號的對賬單打印出來做賬,其中有2筆,對賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費,然后我做賬的時候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因為還沒有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財務(wù)費用1貸其他貨幣資金1,然后第二個月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,新建賬套,生產(chǎn)成本的期初期末數(shù)都沒有,本期累計數(shù)需要建到里面嗎,影響資產(chǎn)負債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業(yè),1號小微企業(yè)23年成立,一直沒收入,交著房租,另外一家2號小微企業(yè)辦公地和1號是一樣的,2號成立十多年了去年年底有少量收入,現(xiàn)在老板搬家,搬家的費用開票放在2號小微企業(yè)可以嗎,有什么風(fēng)險嗎,交房租的還是1號
老師,年報資產(chǎn)負債表的數(shù)跟平時每季可以報的資產(chǎn)負債表電子稅務(wù)局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項目班組人員班,扣應(yīng)付賬款,分錄如何做?
老師,請問我們給兼職人員用企業(yè)支付寶發(fā)工資需要兼職人員給我們開發(fā)票的嗎
個體戶的話,可以只給開戶人每個月發(fā)工資嗎?
當(dāng)月收到一張報銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個月才到,已提前知道金額100元,進項稅13元。那么當(dāng)月可以把進項稅13元做到待抵扣進項稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設(shè)費的相關(guān)政策和計算方法是什么
你好老師,請問一下一家小規(guī)模只做一套賬,發(fā)出貨物不能確認收入,但要掛應(yīng)收賬款,以后好和對方對賬,只有開票以后才能確認收入,才能收到款,要如何進行賬務(wù)處理,能寫一下會計分錄嗎?