你好 之前分錄是怎么做的
老師,我單位收到一筆政府獎金,本應(yīng)該一次性計入營業(yè)外收入的,但是會計分期攤的,該怎么調(diào)賬呢
我單位為小規(guī)模納稅人,遵循小企業(yè)會計準(zhǔn)則。單位收到政府撥付的用于以后期間支出的專項資金,為不征稅收入。在12月份季度所得稅申報的時候一次性把這部分資金計入了營業(yè)外收入,這應(yīng)該是不正確的對吧?應(yīng)該是計入遞延收益,隨相關(guān)支出結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益到營業(yè)外支出對嗎?如果是這樣的話,我到匯算清繳的時候怎么調(diào)整呢?
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個稅手續(xù)費 這個是計入營業(yè)外收入-政府補助還是應(yīng)該計入營業(yè)外收入-其他里合適 老板想再從營業(yè)外收入調(diào)出來把稅交了 這個交稅的話 分錄應(yīng)該怎么做 謝謝
老師 請問生產(chǎn)企業(yè)收到政府劃撥的技改獎補資金應(yīng)該怎么入賬做會計分錄?
老師,政府單位收到一筆事業(yè)機關(guān)的轉(zhuǎn)賬 ,回單上附言是個人獎金 ,應(yīng)該計入那個科目
樸老師接,舉個例子,一個手冊進料是10000千克,最后這個手冊出完,下腳料也就1000千克,最后交一點增值稅和關(guān)稅。是不是進料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來不銷售直接扔掉了,這個就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請問一下,比如23年采購石子100萬發(fā)票未開,24年采購石子150萬發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過度風(fēng)險與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動,怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動嗎
財務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計提了2023年未發(fā)放的那部分績效工資,這個是要在當(dāng)月申報個稅時申報
為什么賬套引入的時候,會出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
借記遞延收益貸記營業(yè)外收入
你好 可以這么做的 只不過你可以把全部的轉(zhuǎn)進去
稅務(wù)局的說在收到的時候就應(yīng)該借記銀存貸記營業(yè)外收入
你這個是專款專用的嗎
不是的,是一起給的
沒有專門的用途么 是的話借遞延收益負(fù)數(shù)貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù) 借遞延收益貸銀行存款 借銀行存款貸營業(yè)外收入
不是專款專用的,就單純的獎勵一筆錢
按上面的分錄就可以的