你好 一般是62292*1.08 這些金額的
我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物不含稅,對(duì)方要開(kāi)票,收銷(xiāo)售金額的8個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在我們的銷(xiāo)售金額不含稅是62292元,包括稅點(diǎn)我們應(yīng)該收客戶多少錢(qián)?
老師,我們銷(xiāo)售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開(kāi)專票。我們另外收取客戶10個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),那么10個(gè)稅點(diǎn)是多少錢(qián)?可以寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程嗎?
老師,我們跟客戶一直是不開(kāi)票的,銷(xiāo)售金額是不含稅的金額的額,現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票,那我們就虧咯?因?yàn)檫@是不含稅的,如果按照這個(gè)金額開(kāi)票,那稅點(diǎn)就是我們自己承擔(dān)咯?一般銷(xiāo)售額都是含稅金額的嘛是吧?
比如說(shuō)對(duì)方開(kāi)一張票 不含稅銷(xiāo)售額是100 票面上的稅點(diǎn)是13塊 對(duì)方收我5個(gè)點(diǎn) 也就是(100+13)?5% 對(duì)方收我稅點(diǎn)通過(guò)私戶打過(guò)去 公戶打113 那現(xiàn)在我改了通過(guò)公戶打總共打了113 私戶不打錢(qián) 發(fā)票上注明的稅率是13% 那對(duì)方開(kāi)票票面上不含稅銷(xiāo)售的金額 和票面上注明的稅款 和對(duì)方要收我們的稅款分別是多少
我們是一般納稅人 13%發(fā)票,,,關(guān)于私下稅點(diǎn)問(wèn)題,一般是怎么算的,出貨給客戶,客戶給8個(gè)點(diǎn)稅金,然后賣(mài)出價(jià)不含稅9.9,我應(yīng)該收客戶多少含稅價(jià),開(kāi)票不含稅價(jià)多少
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下,實(shí)際臨時(shí)工工資,沒(méi)有報(bào)個(gè)稅可以作成本嗎
老師,這個(gè)1是等于2+8嗎?為什么數(shù)據(jù)不一樣呢
我想問(wèn)下,法人不是股東,開(kāi)辦的時(shí)候,借錢(qián)轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
怎么查詢已抵扣的每張發(fā)票明細(xì)
你好,對(duì)方9月開(kāi)的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時(shí)發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開(kāi)基本公戶,不開(kāi)外幣賬戶,會(huì)不會(huì)影響退稅?會(huì)不會(huì)外匯局會(huì)找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個(gè)體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來(lái)顯示已填加成功了,可還是沒(méi)有辦稅人權(quán)限,不能看到報(bào)稅信息是怎么回事
24年1季度利潤(rùn)表與實(shí)際做賬,少了0.1元?有問(wèn)題嗎?虧損額也寫(xiě)少了500元.有什么問(wèn)題嗎?
老師,我們是檢測(cè)服務(wù)中心,今年報(bào)高企,研發(fā)費(fèi)用中研發(fā)人員占了研發(fā)費(fèi)用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營(yíng)成本中有吊裝費(fèi)和檢測(cè)費(fèi)這個(gè)可以列為研發(fā)費(fèi)用嗎
對(duì)方是按照62292除以0.92,來(lái)付錢(qián)和開(kāi)票,我不明白她為什么除以0.92
增值稅=不含稅價(jià)×稅率 含稅價(jià)=不含稅價(jià)+增值稅=不含稅價(jià)+不含稅價(jià)×稅率=不含稅價(jià)×(1+稅率) 營(yíng)業(yè)稅的含稅價(jià)與不含稅價(jià)的換算 含稅價(jià)=不含稅價(jià)÷(1-稅率) 不含稅價(jià)=含稅價(jià)×(1-稅率)
那他這樣算是以營(yíng)業(yè)稅的算法來(lái)算嗎?他這樣算對(duì)嗎
是的 你們算營(yíng)業(yè)稅就對(duì)唄