同學(xué),你好!需要繳納消費(fèi)稅的。生產(chǎn)企業(yè)在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅。
老師,汽車制造企業(yè)用交款提貨方式銷售汽車給汽車銷售公司,需要交消費(fèi)稅嗎? 圖片的第二小題
2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車的制造和銷售業(yè)務(wù)。2019年7月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售一輛定制小汽車取得含增值稅價(jià)款232000,另收取手續(xù)費(fèi)34800元。(2)將20輛小汽車對外投資,小汽車生產(chǎn)成本10萬元/輛,甲企業(yè)同類小汽車不含增值稅最高銷售價(jià)格16萬元/輛,平均銷售價(jià)格15萬元/輛、最低銷售價(jià)格為14萬元/輛。(3)采取預(yù)收款方式銷售給4S店一批小汽車,5日簽訂合同,10日收到預(yù)售款,15日發(fā)出小汽車,20日開具發(fā)票。(4)生產(chǎn)中輕型商用客車500輛,其中480輛用于銷售、10輛用于廣告、8輛用于企業(yè)管理部門、2輛用于贊助。已知,小汽車增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為5%根據(jù)上述資料,分析回答下列小題:(1)甲企業(yè)銷售定制小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額的下列計(jì)算正確的是()。A.232000×5%=11600元B.(232000+34800)÷(1+13%)×5%=11805元C.232000÷(1+13%)×5%=10265元D.(232000+34800)×5%=13340元
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: 1.?銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商,每輛不含稅售價(jià)10萬元,向特約經(jīng)銷商開具了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,注明價(jià)款500萬元、增值稅65萬元,由于特約經(jīng)銷商當(dāng)月支付了全部貨款,汽車制造企業(yè)給予特約經(jīng)銷商原售價(jià)3%的銷售折扣。 2.?將新研制生產(chǎn)的C型小汽車5輛銷售給本企業(yè)的中層干部,每輛按成本價(jià)10萬元出售,共計(jì)取得不含增值稅收入50萬元,C型小汽車尚無市場銷售價(jià)格。 (Note:Ignore小汽車消費(fèi)稅,小汽車成本利潤率8%。) ? 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)交納的增值稅。 ?
1、通達(dá)汽車制造公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛.取得不含稅價(jià)款550萬元。另外,向購買方收取價(jià)外費(fèi)用5.65萬元。(2)銷售自產(chǎn)小汽車輪胎取得含稅銷售額56.5萬元。(3)進(jìn)口汽車輪胎,關(guān)稅完稅價(jià)格80萬元,已納關(guān)稅10萬元。(4)將自產(chǎn)的上述小汽車2輛自用。已知:小汽車輪胎適用的消費(fèi)稅稅率為10%,小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%,銷售小汽車、小汽車輪胎適用的增值稅稅率為13%。要求(答案中金額單位用萬元表示):(1)計(jì)算該公司8月份銷售小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(2)計(jì)算該公司8月份銷售小汽車輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(3)計(jì)算該公司8月進(jìn)口汽車輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
1.甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10輛A型號(hào)小汽車,出廠價(jià)為每100000元(不含稅),A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號(hào)小汽車抵償以前欠乙公司貨款1500000元,B型號(hào)小汽車成本為每100000元,B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛120000元(不含稅),最高售價(jià)為每125000元(不稅)。上小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。要求:對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
為什么手機(jī)聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報(bào)的社保那塊單位繳費(fèi)基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個(gè)人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會(huì)計(jì)生產(chǎn)成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
房開企業(yè),通過出讓方式取得一塊土地,土地閑置中,未進(jìn)行開發(fā),需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?
老師2.退中間人差價(jià)(84800-59394)*0.87-5651=16452.22,我這個(gè)有點(diǎn)看不懂,到底應(yīng)該不含稅算還是含稅算
老師,公司買了很多套空調(diào),有的一套幾千塊,有的1萬多,加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬?
老師,a為什么不對,不應(yīng)該是偷稅逃稅范圍里嗎
有在羽毛羽絨加工企業(yè)的財(cái)務(wù)嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個(gè)要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?