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某市汽車制造業為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業務如下: 1.?銷售B型小汽車50輛給特約經銷商,每輛不含稅售價10萬元,向特約經銷商開具了機動車銷售統一發票,注明價款500萬元、增值稅65萬元,由于特約經銷商當月支付了全部貨款,汽車制造企業給予特約經銷商原售價3%的銷售折扣。 2.?將新研制生產的C型小汽車5輛銷售給本企業的中層干部,每輛按成本價10萬元出售,共計取得不含增值稅收入50萬元,C型小汽車尚無市場銷售價格。 (Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。) ? 計算該企業應交納的增值稅。 ?

2022-04-14 21:12
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齊紅老師

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2022-04-14 21:31

你好,業務1應交增值稅銷項稅額為65萬元。 業務2應交增值稅銷項稅額= 50*(1+8%)/(1-5%)*13%=7.39萬元。 該企業應繳納增值稅=65+7.39=72.39萬元

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你好,業務1應交增值稅銷項稅額為65萬元。 業務2應交增值稅銷項稅額= 50*(1+8%)/(1-5%)*13%=7.39萬元。 該企業應繳納增值稅=65+7.39=72.39萬元
2022-04-14
同學你好!請問你的問題是什么呢?
2022-11-03
你好,同學,請問你是哪里有疑問
2022-11-03
同學你好,你的問題是什么
2022-11-03
你好,學員,題目不完整的
2022-11-02
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