同學(xué)你好 所得稅不需要預(yù)繳 三季度申報填寫的是截止三季度的全年累計數(shù)
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,三季度盈利(利潤總額)13,400元。全年虧損8000元。所得稅我預(yù)繳稅款嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利25元,二季度盈利58元,三季度虧損208元,四季度盈利32元,我四季度需要交企業(yè)所得稅么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,簡單來說,一季度盈利40元,二季度盈利28元,三季度虧損425元,四季度盈利108元,那我第四季度需要繳納企業(yè)所得稅么?
請問老師 我們公司今年1、2季度都虧損,就第三季度盈利,預(yù)計第四季度也虧損,全年累計利潤也是虧損 那我這次申報第三季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,假如是一家小規(guī)模納稅人,2024年利潤表上第3季度本年累計金額是虧損8366.78元,如果第四季度利潤表上利潤總額本期金額盈利6000元,請問第4季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
老師不是三季度的合計數(shù)嗎。不是7--9月的合計數(shù)嗎
不是的,你看一下企業(yè)所得稅的申報表。上面填的是全年累計金額。