您好,從增值稅抵扣進項稅額角度,您公司取得的是普票,不能抵扣進項稅額,是不劃算的。但是還應該從企業所得稅上,考慮3%普票與如果取得13%專票抵扣進項稅額后的計入相關成本費用科目,能在企業所得稅稅前扣除的金額。 所以這個是否有優勢,要綜合考慮的。
一般納稅人公司。進來3%普票,開出去13%專票,對我司來說有優勢嗎?
一般納稅人,開普票1%,專票13%,但剛公司說開普票也是13%,說法對?
一般納稅人公司開普票出去,可以拿專票回來抵稅嗎?
公司是一般納稅人,進項票開回來是普通發票,我們能開專用發票出去嗎
我司是一般納稅人取的普票3%,開出去專票13%,開出去別的公司說不要,說我司取的不是13%,不收我司開的13%票,說不符合稅務稅扣抵扣鏈條,我覺得我司是一般納稅人開出13%專票沒問題
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂?。?/p>
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
老師,剛才補繳21年印花稅,沒有體現滯納金,是不是剛才我點的時候把是否和滯納金一起交給關掉了。如果沒有交滯納金,在哪可以交?