對(duì)的,同學(xué),你的理解是正確的
老師好,勾選完了專票,就到這個(gè)頁(yè)面 抵扣勾選統(tǒng)計(jì)查詢,打印出來(lái),這樣就可以抵扣了是吧?
請(qǐng)問老師:有一張進(jìn)項(xiàng)專票,本月我是不打算勾選抵扣的,留到以后月份再進(jìn)行勾選抵扣,但是在這個(gè)月我把這張專票誤勾選了不抵扣,撤銷不了統(tǒng)計(jì)申請(qǐng)了。像這樣的情況,怎么辦?這個(gè)不影響本月申報(bào)表吧。
你好,抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面撤銷統(tǒng)計(jì)。 老師,沒有勾選是不是就可以了@郭老師
老師好,本月有一張福利專票做了不抵扣勾選。有沒有什么不抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表的?還是直接在認(rèn)證平臺(tái)上做過不抵扣勾選就可以不管了?謝謝
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選了,然后也統(tǒng)計(jì)完了。但是我這個(gè)月又不想抵扣了,是不是撤銷統(tǒng)計(jì),然后把勾選的發(fā)票改成未勾選,就可以了。
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
謝謝老師,沒連打印機(jī),可以導(dǎo)出嗎?
打印出來(lái)了
你可以截圖后再打印。
老師好,勾選時(shí)選擇不抵扣,還用不用操作下一步了?
可以不用做下一步
謝謝老師,申請(qǐng)統(tǒng)計(jì) 和統(tǒng)計(jì)完成都做了,那確認(rèn)那一步怎么操作?
你好,要1號(hào)之后申報(bào)前才能確認(rèn)簽名呢
那這怎么操作呢,第一次弄,謝謝老師
那我現(xiàn)在退出就可以了?
對(duì)的同學(xué),你可以退出了,如果對(duì)這個(gè)流程不清楚,我們學(xué)堂有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的視頻教學(xué),你可以搜索來(lái)學(xué)習(xí)
非常感謝老師
不用客氣,祝你生活愉快