您好 借:銀行存款 貸:其他應付款-老板
小規模納稅人在前臺代開發票扣完稅又拿去作廢了,又剛好碰上季度報。就100多元老板不想去退稅,所以到年底過了稅費一直都沒退回。應交稅費—增值稅余額怎么沖平?老師依您看,這個賬的會計分錄該怎么做
老師小規模納稅人到稅務局代開專用發票后又作廢,付稅的時候是老板自己付的,跟對賬單無進出,也沒有做賬,現在稅退到賬上,怎么做分錄呢?
老師,你好,我公司是小規模納稅人,我上一個會計再做賬的時候購進對方開得有普票,他把稅和成本分開寫了,到月底結轉的時候系統自動就抵扣了進項,沒有抵扣完的被結轉到營業外收入—稅收優惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現在是自己重新用一個軟件做賬,現在的情況是我們這個季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒有計提 報稅的時候資產負責表上應交稅費為零,但是又繳了稅,請問現在應該怎么辦,我現在做繳費回單的賬也不知道怎么做
老師好 20年是小規模納稅人 當時拿到專票會計做賬時沒有計提進項稅額,等后面是一般納稅人的時候會計又把那些沒有計提進項稅額的發票做勾選認證并做進項抵扣了。現在我賬務需要怎么做調整
老師你好,稅局代開的專票小規模公司,發票作廢后沒有申請退稅,也不打算再申請,開票的時候扣了增值稅和城建稅,現在科目余額表貸方是負數應該怎么做分錄沖銷呢?謝謝!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問