你好,你這個月可以打印處理入賬,在做個負數憑證。對當月開當月就可以直接作廢
老師,銷售方7月份開的錯的專用發票,當時沒作廢也沒入賬,9月份開了紅字發票,現在做負數發票賬務處理前,要把錯誤的發票先入賬,但那個發票是7月份的,可以9月入賬嗎? 這個企業因為之前是代賬公司做的賬,所以這邊不是財務人員開的票,7月開的錯的發票就沒給代賬公司。
老師,發票一般什么時候驗舊?是不是專票普票都要驗舊呢?我們這老板把上個月開的3張普票(沒有入賬但是這個月給沖紅了)都給扔了,這個怎么處理?能不能從稅控盤里打出復印來這個月先入賬再沖銷?對于當月開的票當月作廢的票就可以不入賬了吧?
老師,這次季報的時候,出現了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發票,當時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進去,導置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結了,昨天又開具了一張紅沖發票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結賬到的5月份,把那張收入補做進去,掛成應收賬款啥
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫的,發票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數量又不夠的,所以當時庫存是先退貨入庫,發票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因為之前已經沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現在要怎么處理呢
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
在審查江寧公司時,假定發現了以下四種情況,你認為運用重要性觀點來衡量,最重要的情況是哪種?請逐一分析(1)主營業務收入實際為1000000元,賬面記錄為1010000元;(2)信用卡透支1000元,而賬面余額為1000元;(3)將3年后到期的長期負債10000元列為“一年內到期的長期負債”;(4)由于存貨計價方法的變更使得存貨金額多計5000元。
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
那這個發票都什么時候驗舊呢?我記得之前辦過一個清稅注銷的戶,后來稅務局讓找出去年的一張發票拿過去給他看,說是沒驗舊,后來才給注銷的
你整本開完后就驗舊了