您好 請問是稅務代開的嗎
請問,員工報銷的發票沒有大類,是普票,6月份已入賬,現在才發現,該怎么辦啊
我有兩張2020年10月份要紅沖的票沒有紅沖,現在才發覺,該怎么辦啊,要入賬的嗎,已經重開過了,入賬不就賬對不上了嗎
老師,請問員工8月份報銷的一張發票已經入賬了,現在員工不要報銷了,怎么處理?
7月份收到5.6月份商家寄過來的紙質普通發票,現在員工才來報銷怎么做賬務處理
員工現在提交21年12月份的報銷,費用類發票不是沒有用了么,這個怎么入賬呢,有什么更好的辦法
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不是也 就是餐費
那可以把發票截圖看看么
就是這種的,沒大累
那應該讓對方單位給您單位重新開具
賬上把6月的紅沖掉,再用新發票入賬么
是的 賬上把6月的紅沖掉,再用新發票入賬
好的 謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問