你好, 個人可以代開發票稅率1%,
公司香個人購買二手車,個人可以去代開增值稅發票嗎?是幾個點的?
請問老師,公司購買個人的車輛,開二手車銷售發票是吧?公司可以抵扣增值稅嗎
公司是一般納稅人,主營銷售二手車,從個人的手里買車回來再賣給個人或者公司,1。從個人那里買回來的車,可以讓個人去稅務局代開專用發票嗎?2。如果是銷售二手車給個人,我公司要按多少稅率交增值稅?有優惠嗎? 3.如果是銷售二手車給公司,可以開13%的專用發票嗎?是用機動車統一銷售發票來開嗎?還是增值稅專用發票來開?
公司2019年問個人購入的二手車,現在賣掉要交增值稅嗎?交幾個點,買車開的是二手車銷售統一發票
公司從個人買了二手車,現在要轉賣給老板個人,增值稅開票幾個點的,需要交幾個點的增值稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎