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老師,生產車間工人工資,從計提到發放,從完工與沒有完工的賬務處理,分錄怎么做

2020-09-27 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-27 13:08

借生產成本 制造費用 貸應付職工薪酬 借生產成本 貸制造費用 完工之后的借庫存商品 貸生產成本

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快賬用戶7453 追問 2020-09-27 13:20

月底,成本費用類,不是要轉行損益類嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:21

損益類科目需要 成本類不需要生產成本可以有余額

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快賬用戶7453 追問 2020-09-27 13:22

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:22

不用客氣的 工作愉快

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借生產成本 制造費用 貸應付職工薪酬 借生產成本 貸制造費用 完工之后的借庫存商品 貸生產成本
2020-09-27
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-07-07
借:管理費用 5萬 貸:應付職工薪酬 5萬 借:應付職工薪酬 5萬 貸:其他應收款 1000元 貸:銀行存款 49000元
2022-06-22
你好 可以是先發入,然后再分配計入生產成本 發放工資 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款等 分配 借,生產成本 貸,應付職工薪酬
2020-07-17
借生產成本工資或者是制造費用工資 貸應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬、工資 貸、銀行存款、 應交稅費、個稅等。
2024-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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