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老師,我想問你,我公司有一輛小車是對私付款沒發票的,但是以前會計卻入了賬,但是又找不到會計憑證,只是T3財務軟件上有固定資產,核實了一下,是2016.11月對私買的,其實今年3月份已經出售了,又買了一輛新的車了,但是什么手續都沒有。這種情況下,這輛舊的2016.11月買的小車,我是繼續折舊呢,還是清理掉,但是沒收到任何手續呀

2020-09-27 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 09:12

你好 如果是公司車輛 先做購進 累計折舊 。然后現在變賣了做固定資產清理處理。 想辦法證明業務 。 對私的錢 多少 寫情況說明老板簽字在做 。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 09:26

主要是現在這輛車其實3月份就已經變賣了,當時我是覺得是對私的就不知道怎么做,又是被以前會計入了賬的,現在我要在3月份寫份說明證明車已經賣了嗎?我也問過老板說已經對私賣了,由于是對私賣了,所以對公是沒收到變賣收入的

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齊紅老師 解答 2020-09-27 09:29

你好 賣了 你也得先補固定資產分錄 和折舊分錄 。在做固定資產清理 。 補做賬 、。那這個算是公司的資產 是公司承擔這個購進的金額就要補做 。 如果是個人買的 公司在用的 。 不是公司資產就可以不用做。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 09:32

是個人同買的,主要以前會計不知道怎么做賬的,看不到會計分錄,只看到T3上有這輛車的固定資產在呀

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 09:34

可以把這輛車的固定資產清理了去吧,主要不是對公買的,我想就是要把以前會計入錯賬的清理了去

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齊紅老師 解答 2020-09-27 09:44

是的 去做清理。 還得補折舊的。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 10:10

這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的

這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的
這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的
這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的
這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的
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齊紅老師 解答 2020-09-27 10:17

你好對私的就掛其他應收款就行了。 到時私戶要轉公戶去處理 。 你現在就是思路就是 私戶支付的購買固定資產。 你就掛借固定資產貸其他應付款。 折舊 。然后變賣 借固定資產清理 累計折舊貸固定資產 借其他應收款-私戶貸固定資產清理 應交稅費 結轉固定資產清理到資產處置損益科目去處理。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 13:38

好的,老師,我可以這樣做嗎?借:固定資產 應交稅費 貸:應付-車行 借:應付-車行 貸:營業外收入

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齊紅老師 解答 2020-09-27 13:41

你好 你做營業外收入 又是什么情況 你上面不是說 已經公司的私戶支付了嗎。 你就應該掛私戶的往來。 怎么還掛車行?

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 13:48

我說你上面那樣付款,不行,感覺這筆款是公司欠法人的,其實兩年前就是對公付了車款的呀,哦,你上面是對的,我說的是2018年有付款,沒入賬,可不可以那樣做

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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:01

你好不能的。 你自己上面說的18年付款了 。 而且是私戶付款的哦 。 你已經付款 了不能掛應付賬款 也不能走營業外收入去。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 14:23

那18年的賬現在不入賬,以后更難入,就是做了一筆付款憑證,沒做固定資產入賬,而且發票的金額和這個金額相差幾千元

那18年的賬現在不入賬,以后更難入,就是做了一筆付款憑證,沒做固定資產入賬,而且發票的金額和這個金額相差幾千元
那18年的賬現在不入賬,以后更難入,就是做了一筆付款憑證,沒做固定資產入賬,而且發票的金額和這個金額相差幾千元
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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:25

你好付款憑證怎么做的 。 有差異看為什么導致的。 發票金額大于付款金額。 是不是發票多開了。 按實際金額來做固定資產

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 14:38

多付了的款肯定是一些雜費,但是沒看到有雜費的發票

多付了的款肯定是一些雜費,但是沒看到有雜費的發票
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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:41

你好 沒有雜費 你就按實際業務做費用里面去。 到時匯算調整就行了。 分別做固定資產和雜費 。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 14:50

那貸方用應付-車行嗎?因為前兩年的分錄是借:應付-車行 貸:銀行存款,可是這樣做,我的賬套上就顯示應付-車行在貸方,但是以前他做的應付-車行,借方已經沒有數據了,我這里只有2019年-現在的賬套,2018年的賬套是沒有的

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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:50

你好 你之前如果這樣做了 。現在就沖這個應付賬款-車行科目 。

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 14:56

可是現在賬套上就平不了應付-車行的賬了,顯示應付-車行在貸方,是不是以前年度的應付不會自動平衡現在的賬的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-27 14:59

你好 你之前是做的 借:應付-車行 貸:銀行存款 就算是重新建賬也應該是在借方的余額。 你們建賬是不是科目方向錯誤了

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快賬用戶8512 追問 2020-09-27 15:23

之前是做的 借:應付-車行 貸:銀行存款,現在要補賬是:借:固定資產 應交稅 貸:應付-車行,由于前幾年的賬套不在這,我現在的賬套上只能顯示現在補的賬,應付-車行余額自然就在貸方了

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齊紅老師 解答 2020-09-27 15:24

你好 你期初建賬就不對 。 你期初應付賬款 應該有一個車行明細在借方才對 。 你自己去檢查你期初建賬是不是就漏建立了這個 。如果漏了你還得補做賬。

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你好 如果是公司車輛 先做購進 累計折舊 。然后現在變賣了做固定資產清理處理。 想辦法證明業務 。 對私的錢 多少 寫情況說明老板簽字在做 。
2020-09-27
這個需要紅沖的,因為沒有發票,入賬也要繳納所得稅的 這個能開發票來嗎
2020-10-19
你好,發票沒有到可以提折舊的,多提了沖掉就可以了
2021-10-20
抱歉您說的這個我沒有做過,您要不然可以問問其他老師。
2022-03-07
1.如果您一直賬面掛著折舊,不進行紅沖處理,在公司注銷時可能會產生以下麻煩:稅務清算可能會發現這筆虛開的固定資產及其折舊處理不規范,從而要求您補繳相關稅款、滯納金甚至罰款。固定資產折舊完賬面凈值理論上應該為 0,但由于這筆資產是虛開的,不符合真實業務情況,可能影響公司財務報表的真實性和合法性。 2.對于這種沒有實際車輛存在的情況,在公司注銷時,如果沒有對該“資產”進行妥善處理,可能會影響注銷流程。通常來說,公司注銷時需要清理所有資產和負債,包括名義上存在的固定資產。雖然是小公司且資產價值不高,但如果稅務或工商部門在審查時發現這個問題,可能會要求您提供合理的解釋和處理方式。不一定是必須過戶才能注銷,但未處理可能增加注銷的難度和不確定性。 3.由于沒有實際車輛,確實無法進行過戶。而且即使過戶,也需要按照規定繳納相關稅費。但如果公司注銷時仍未處理這筆虛開的資產,可能會存在潛在的法律風險和稅務風險,即使公司注銷了,相關責任人仍可能需要承擔責任。
2024-07-09
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