你好 如果是公司車輛 先做購進 累計折舊 。然后現在變賣了做固定資產清理處理。 想辦法證明業務 。 對私的錢 多少 寫情況說明老板簽字在做 。
老師,我想問你,我公司有一輛小車是對私付款沒發票的,但是以前會計卻入了賬,但是又找不到會計憑證,只是T3財務軟件上有固定資產,核實了一下,是2016.11月對私買的,其實今年3月份已經出售了,又買了一輛新的車了,但是什么手續都沒有。這種情況下,這輛舊的2016.11月買的小車,我是繼續折舊呢,還是清理掉,但是沒收到任何手續呀
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經協商后可以全額換一臺新車,但當時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發票過來,目前的問題是,當時5月份退車的時候沒有做固定資產轉出,到現在還在計提折舊,現在1月份要調整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
老師,我才來一家工業制造業企業,因為年終要盤點車間固定資產,存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產機器設備。盤點過程中,發現有幾個情況,1是有的機器暫時沒用,閑置了,后面生產需要,才會繼續使用。2是有的機器應該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產,包括已經報廢好久了的資產,在賬面并未找到對應的資產。我的問題是:1,閑置了的資產,是否還需要繼續計提折舊?2,報廢了資產,沒做處置的,賬上也沒有對應的這些報廢的資產,那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補做這些報廢好久的固定資產嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產要是被處置的話,賬上又沒有對應的資產,賬也沒法做吧?
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點
老師 我碰到個問題實在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時間順序是這樣的,2018.3月份公司購買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬 貸 銀行存款 59萬 2019.4 收到車輛發票 借 固定資產 -車輛 75 進項 12 貸 其他應付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬 轉給了 陳某 張某 如 借 其他應付款 -王某 87 貸 其他應付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬 我應該如何清理呢 老師 麻煩詳細一點 然后到2022年 我理賬 ,想把那個應付賬款-恒星汽車借方59萬清掉 ,做了借 其他應付-王 87 貸 應付賬款-恒星 59萬 長期借款-車貸 28萬 這樣就我應付賬款清理了,但是 其他應付款又掛了這么多 。 實際上 買這個車 就是公司付了59萬 ,每月通過王培付貸款 共28萬 不應該有這么多余額 我應該如何清理啊
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
主要是現在這輛車其實3月份就已經變賣了,當時我是覺得是對私的就不知道怎么做,又是被以前會計入了賬的,現在我要在3月份寫份說明證明車已經賣了嗎?我也問過老板說已經對私賣了,由于是對私賣了,所以對公是沒收到變賣收入的
你好 賣了 你也得先補固定資產分錄 和折舊分錄 。在做固定資產清理 。 補做賬 、。那這個算是公司的資產 是公司承擔這個購進的金額就要補做 。 如果是個人買的 公司在用的 。 不是公司資產就可以不用做。
是個人同買的,主要以前會計不知道怎么做賬的,看不到會計分錄,只看到T3上有這輛車的固定資產在呀
可以把這輛車的固定資產清理了去吧,主要不是對公買的,我想就是要把以前會計入錯賬的清理了去
是的 去做清理。 還得補折舊的。
這樣做可以嗎?我是3月份發現到他處理了,但是沒有收到對公收入,因為老板說是對私的
你好對私的就掛其他應收款就行了。 到時私戶要轉公戶去處理 。 你現在就是思路就是 私戶支付的購買固定資產。 你就掛借固定資產貸其他應付款。 折舊 。然后變賣 借固定資產清理 累計折舊貸固定資產 借其他應收款-私戶貸固定資產清理 應交稅費 結轉固定資產清理到資產處置損益科目去處理。
好的,老師,我可以這樣做嗎?借:固定資產 應交稅費 貸:應付-車行 借:應付-車行 貸:營業外收入
你好 你做營業外收入 又是什么情況 你上面不是說 已經公司的私戶支付了嗎。 你就應該掛私戶的往來。 怎么還掛車行?
我說你上面那樣付款,不行,感覺這筆款是公司欠法人的,其實兩年前就是對公付了車款的呀,哦,你上面是對的,我說的是2018年有付款,沒入賬,可不可以那樣做
你好不能的。 你自己上面說的18年付款了 。 而且是私戶付款的哦 。 你已經付款 了不能掛應付賬款 也不能走營業外收入去。
那18年的賬現在不入賬,以后更難入,就是做了一筆付款憑證,沒做固定資產入賬,而且發票的金額和這個金額相差幾千元
你好付款憑證怎么做的 。 有差異看為什么導致的。 發票金額大于付款金額。 是不是發票多開了。 按實際金額來做固定資產
多付了的款肯定是一些雜費,但是沒看到有雜費的發票
你好 沒有雜費 你就按實際業務做費用里面去。 到時匯算調整就行了。 分別做固定資產和雜費 。
那貸方用應付-車行嗎?因為前兩年的分錄是借:應付-車行 貸:銀行存款,可是這樣做,我的賬套上就顯示應付-車行在貸方,但是以前他做的應付-車行,借方已經沒有數據了,我這里只有2019年-現在的賬套,2018年的賬套是沒有的
你好 你之前如果這樣做了 。現在就沖這個應付賬款-車行科目 。
可是現在賬套上就平不了應付-車行的賬了,顯示應付-車行在貸方,是不是以前年度的應付不會自動平衡現在的賬的嗎?
你好 你之前是做的 借:應付-車行 貸:銀行存款 就算是重新建賬也應該是在借方的余額。 你們建賬是不是科目方向錯誤了
之前是做的 借:應付-車行 貸:銀行存款,現在要補賬是:借:固定資產 應交稅 貸:應付-車行,由于前幾年的賬套不在這,我現在的賬套上只能顯示現在補的賬,應付-車行余額自然就在貸方了
你好 你期初建賬就不對 。 你期初應付賬款 應該有一個車行明細在借方才對 。 你自己去檢查你期初建賬是不是就漏建立了這個 。如果漏了你還得補做賬。