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"2、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,計(jì)劃單位成本為每千克20元。2017年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):
)3.甲為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核,計(jì)劃單位成本為每千克20元,2013年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)5日,從乙公司購(gòu)入材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為90000元,增值稅稅額為1530元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,計(jì)劃單位成本為每千克20元,2019年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理:(1)5日,從乙公司購(gòu)入材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為90000元,增值稅稅額為11700元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(2)8日,從乙公司購(gòu)入的材料到達(dá)。(3)10日,從丙公司購(gòu)入材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為57000元,增值稅稅額為7410元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)并且全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(4)15日,從丁公司購(gòu)入材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為88000元,增值稅稅額為11440元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。剩余材料的實(shí)際成本6月份,甲企業(yè)領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本總計(jì)為84000元,做
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,計(jì)劃單位成本為每千克20元,2019年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理:(1)5日,從乙公司購(gòu)入材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為90000元,增值稅稅額為11700元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(2)8日,從乙公司購(gòu)入的材料到達(dá)。(3)10日,從丙公司購(gòu)入材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為57000元,增值稅稅額為7410元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)并且全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(4)15日,從丁公司購(gòu)入材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為88000元,增值稅稅額為11440元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。根據(jù)期初資料和資料(6月份,甲企業(yè)領(lǐng)用材料
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,計(jì)劃單位成本為每千克20元,2019年6月初,該企業(yè)“銀行存款”科目余額為300000元,“原材料”和“材料成本差異”科目的借方余額分別為30000元和6152元,6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做出賬務(wù)處理:(1)5日,從乙公司購(gòu)入材料5000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為90000元,增值稅稅額為11700元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。(2)8日,從乙公司購(gòu)入的材料到達(dá)。(3)10日,從丙公司購(gòu)入材料3000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為57000元,增值稅稅額為7410元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)并且全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(4)15日,從丁公司購(gòu)入材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)格為88000元,增值稅稅額為11440元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。6月份,甲企業(yè)領(lǐng)用材料的計(jì)劃成本總計(jì)為84000元,做剩余材料的實(shí)際成本
老師,外購(gòu)產(chǎn)品視同銷(xiāo)售,是做收入還是下庫(kù)存
老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議,后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司,但沒(méi)有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,工商年報(bào)修改聯(lián)絡(luò)員,在哪里修改
股東分紅個(gè)稅太高,可以用工資薪金所得來(lái)節(jié)約稅款嗎!稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為工資太高
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人屠宰場(chǎng)屠宰費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經(jīng)發(fā)了3月工資,申報(bào)了個(gè)稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發(fā)了,今天可以發(fā)嗎?還是等到下個(gè)月再發(fā)4月工資
老師我想問(wèn)下,我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì),印刷了的業(yè)務(wù),實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫(xiě)真類的,我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票,但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開(kāi)的物料制作費(fèi),這樣稅局會(huì)有比對(duì)嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨(dú)立核算申報(bào)嗎
小規(guī)模,和一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅 怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn),我是外貿(mào)公司,進(jìn)口貨物用于出口,那進(jìn)口的這張海關(guān)進(jìn)口增長(zhǎng)稅專用繳款書(shū)可以用來(lái)出口退稅嗎