你好 形成商標(biāo)才計(jì)入無(wú)形資產(chǎn) 。 你現(xiàn)在還沒(méi)有確定形成 先做管理費(fèi)用核算 后面調(diào)整。
新成立小規(guī)模軟件企業(yè):現(xiàn)受托開(kāi)發(fā)oa系統(tǒng)總價(jià)50,我方又委托其他公司開(kāi)發(fā),費(fèi)用30。(軟著都?xì)w我方所有)請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?30萬(wàn)是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-資本化支出還是歸結(jié)為成本?我方收到oa系統(tǒng)是計(jì)入庫(kù)存商品還是無(wú)形資產(chǎn)?另外我方賣(mài)出是賣(mài)庫(kù)存商品還是無(wú)形資產(chǎn)?另外現(xiàn)在的研發(fā)人員的各項(xiàng)費(fèi)用可否計(jì)入到研發(fā)費(fèi)用內(nèi)?是計(jì)入資本化還是費(fèi)用化?
老師,軟件公司申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)的費(fèi)用,金額1000多,怎么入賬,是研發(fā)支出資本化歸集結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)?還是直接管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,軟件公司自主研發(fā)銷(xiāo)售軟件產(chǎn)品,公司研發(fā)人員工資先歸入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,月底結(jié)轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下呢,還是研發(fā)費(fèi)用在銷(xiāo)售軟件時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司是軟件企業(yè)前期開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)一直都是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化中,現(xiàn)在已開(kāi)發(fā)完成沒(méi)有資本化的金額計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),所以賬上現(xiàn)在無(wú)無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)怎么處理?
剛開(kāi)始階段我也不能判斷能不能形成無(wú)形資產(chǎn),大概率是不可能,我先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用話(huà)支出-工資,如果后來(lái)形成了無(wú)形資產(chǎn),怎么轉(zhuǎn)換,分錄是什么?再說(shuō)了費(fèi)用化支出,每月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,為什么不直接計(jì)入管理費(fèi)用,還要過(guò)渡為了什么呢,是歸集研發(fā)費(fèi)用?能解釋詳細(xì)一下嘛
金蝶迷你版 V12已建賬套怎么修改會(huì)計(jì)制度
小規(guī)模納稅人的貨運(yùn)公司,貨運(yùn)車(chē)10臺(tái),計(jì)提的貨運(yùn)車(chē)折舊入哪科目,分錄怎么做?
老師好,我們有個(gè)客戶(hù),付了3000,自己要吃回扣1701,如何給他返款合規(guī)呢?
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司,派出人員在勞務(wù)公司申報(bào)工資,計(jì)算從業(yè)人數(shù)的時(shí)候算到接受勞務(wù)派遣公司可以嗎?如果算到勞務(wù)派遣公司不合理呀,因?yàn)橐粋€(gè)人頭就賺個(gè)幾十元管理費(fèi),超過(guò)三百人就不能享受小微企業(yè)的優(yōu)惠了
老師,我公司股東出資50萬(wàn),備注投資款,會(huì)計(jì)也做了相應(yīng)分錄,后面股東又后悔了,想少投資點(diǎn),是不是我把款原路返還一些,然后會(huì)計(jì)分錄相應(yīng)減少就可以了嗎?可有風(fēng)險(xiǎn)?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,現(xiàn)金流量表編制方法
老師,比選采購(gòu),需要有遞交投標(biāo)文件匯總表和采購(gòu)需求發(fā)售記錄表、開(kāi)標(biāo)記錄表嗎?
老師好,政府給酒店建設(shè)方補(bǔ)助50萬(wàn),但是我們是承租方,這個(gè)補(bǔ)助打到我們賬戶(hù)了,我們需要繳納企業(yè)所得稅嘛
老師現(xiàn)在我看三月份的科目余額表,應(yīng)收賬款某公司借方期末余額70000,預(yù)收賬款某公司貸方期末余額70000,這是不是表示和這家公司金額抵消了呀
老師我們是小微,去年暫估的成本大于實(shí)實(shí)際,差額不大,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理他
后面商標(biāo)下來(lái)了,這部分費(fèi)用自己費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整?
后面商標(biāo)下來(lái)了,這部分費(fèi)用已經(jīng)費(fèi)用化結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整?
你好 是的 到時(shí)調(diào)整。 借無(wú)形資產(chǎn) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
金額不大還要攤銷(xiāo)嗎,要攤銷(xiāo)幾年
你好 一般無(wú)形資產(chǎn)是攤銷(xiāo)10年的
老師,這些錢(qián)要攤銷(xiāo)10年嗎?我們研發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)都是按照3年攤銷(xiāo)的呢?可以嗎
你好 你們?nèi)绻约貉邪l(fā)的 能確定金額的 可以。