您好 請(qǐng)問(wèn)退回的款項(xiàng)收到了么
上個(gè)月有張服務(wù)費(fèi)進(jìn)賬我認(rèn)證了,這個(gè)月我們開紅字信息表又沖了,這個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做? 收到時(shí) 借:管理費(fèi)用471.7 進(jìn)賬稅額28.3 貸方:現(xiàn)金500
老師,公司4月份收到一份專票以認(rèn)證了,當(dāng)時(shí)分錄是借:管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:現(xiàn)金。現(xiàn)在那個(gè)銷貨方聯(lián)系我們說(shuō)那張專票不能用,要紅字沖紅,我們公司收到?jīng)_紅這份單子怎么處理呢,詳細(xì)分錄怎么做的?
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對(duì)方說(shuō)發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對(duì)方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們開出一張紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方未開紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷上個(gè)月的分錄嘛
請(qǐng)問(wèn)老師,我們上個(gè)月買了辦公用品,進(jìn)管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤已開具紅字發(fā)票信息表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄要怎么做啊?
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場(chǎng),用瀝青地面,算固資不
營(yíng)業(yè)執(zhí)照年報(bào)上面的本期五險(xiǎn)實(shí)際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報(bào)個(gè)稅嗎?發(fā)工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產(chǎn)公司加入水產(chǎn)協(xié)會(huì),交了五萬(wàn)塊入會(huì)費(fèi),只能開收據(jù)。請(qǐng)問(wèn)入賬什么科目好?然后企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),是否要做無(wú)票費(fèi)用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護(hù)建設(shè)稅:12.69元 企業(yè)所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計(jì):678.42元,在上期需要計(jì)提的話分錄怎么寫
老師你好請(qǐng)問(wèn)這筆分錄繳納所得稅應(yīng)交稅-應(yīng)交所得稅期末余額是760000,然后銀行實(shí)際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個(gè)怎么理解
公司收到一張裝修費(fèi)發(fā)票,但是建筑類發(fā)票不都是有項(xiàng)目名稱的嘛,地址和公司注冊(cè)地址不是同一個(gè)城市,但是客戶說(shuō)這是他的公司辦公室裝修費(fèi)用,這個(gè)可以入裝修費(fèi)用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當(dāng)月發(fā)生了一些吊裝費(fèi),對(duì)方發(fā)來(lái)了結(jié)算單,但是沒開發(fā)票,我司也沒付款這個(gè)時(shí)候,外賬(權(quán)責(zé)發(fā)生制)和內(nèi)賬(收付實(shí)現(xiàn)制)是如何做賬的
有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表 有沒有個(gè)稅附加扣除的那個(gè)表
老師,公司在2023年4月開的紙質(zhì)票,現(xiàn)在要退貨紅沖,可是在電子稅務(wù)局想開具紅字發(fā)票,可能因?yàn)槭羌堎|(zhì)票又搜索不出來(lái),怎么開紅票呢?(在全量統(tǒng)計(jì)那里是查到有這張票的。)
好像收到了。
借:庫(kù)存現(xiàn)金 500 借:管理費(fèi)用 -471.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 28.3
如果沒有收到要如何處理?
沒有收的話 計(jì)入其他應(yīng)收款科目
如果是福利費(fèi)的進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出要怎么做分錄?
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
福利費(fèi)進(jìn)賬當(dāng)月認(rèn)證未轉(zhuǎn)出,當(dāng)月已按正常分錄入賬。隔月怎么處理?
隔月轉(zhuǎn)出分錄如何做?
請(qǐng)問(wèn)您未認(rèn)證分錄怎么寫的
進(jìn)賬當(dāng)月認(rèn)證未轉(zhuǎn)出,當(dāng)月已按正常分錄入賬 是寫了進(jìn)項(xiàng)稅額么?
是的,借了進(jìn)賬稅額
那就我上面那樣寫分錄啊 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
好的,謝謝
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