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之前收到銷售款項的時候開票確認收入了,但是掛成應收賬款了,其實已經收到貨款了,那應收賬款怎么處理?用營業外支出沖減可以嘛?還是要沖減利潤分配-未分配利潤?

2020-09-24 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-24 11:48

你好之前是好久發生的?跨年了嗎 ?

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快賬用戶3623 追問 2020-09-24 11:56

有跨年的,也有沒有跨年的,金額都不大,是之前財務做的

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齊紅老師 解答 2020-09-24 12:01

你好 現在補做就行了 。 借銀行存款貸應收賬款。 都已經收到款了沖應收賬款。 不走利潤分配。 不涉及損益科目 。

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快賬用戶3623 追問 2020-09-24 12:07

但是銀行賬戶金額是對的

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快賬用戶3623 追問 2020-09-24 12:07

相當于銀行賬戶之前就做了,確認收入了

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齊紅老師 解答 2020-09-24 12:11

你好 那你之前收到錢 你們自己怎么做賬的。 你們銀行存款這個錢收到了肯定掛賬了的。現在要對沖這個科目

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你好之前是好久發生的?跨年了嗎 ?
2020-09-24
你好,可以這樣做,你這個跨年么 沒有最好是負數沖,或者是反結賬去改下之前,給老板說下,
2021-10-12
您好,1您的分錄是正確的。2借以前年度損益調整(紅字),借應交稅費~進項稅
2021-01-14
你好同學,首先你要搞明白自己是簡易注銷還是一般注銷,簡易注銷的話,你是不需要調整賬務的。
2022-04-28
對的,是的,是這么做的也可以, 你提前收取的業務沒有發生應收賬款在貸方有余額,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
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