你好之前是好久發生的?跨年了嗎 ?
之前收到銷售款項的時候開票確認收入了,但是掛成應收賬款了,其實已經收到貨款了,那應收賬款怎么處理?用營業外支出沖減可以嘛?還是要沖減利潤分配-未分配利潤?
#提問#就是跨年度了沖減去年的銷售收入,是不是就是只需要調整以前年度損益和未分配利潤,不用調減主營業務收入,這樣銷項稅也做了調整,但是收入未做調整,那申報增值稅的時候,收入和對應銷項稅額不匹配。怎么處理?
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經做了一筆分錄借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)如果是確認收入的時候已經收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現銷項稅嗎?
老師,就是我們公司賬務處理,計提應收賬款壞賬準備,營業外支出就增加,因為沒有信用減值損失科目,這是計提壞賬準備,稅法不認可我到時候匯算清繳調增企業所得稅就可以了,但是我的賬是可以計提壞賬準備的哈,老師,因為應收賬款沒收到款,如果就一直放在應收賬款,我們未分配利潤實際是虛數,因為未分配利潤數據來源于收入個支出,收都沒收回錢,所以未分配利潤是虛數,按照未分配利潤來看分紅,不符合真實,我不知道我理解對不對,老師
公司注銷了,還有應收賬款怎么賬務處理,比如應收100,應付50,未分配利潤50,我直接做分錄相互抵消么?,還是要把應收,應付轉到營業外收入,營業支出啊?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢
期初庫存商品已經進入系統,怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個人代扣代繳的勞務費,個人把發票開給公司,因為有好幾千人,可以不打印發票,憑證里邊付勞務發票的明細可以嗎
老師382 題答案說是因為不能發放現金股利所以是錯的,但書上寫資本公積不能用來彌補虧損,所以那個是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬元,退回來8萬元股本金,需要繳納什么費用或者稅費嗎?
老師您好 有個殘疾人企業生產假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應該在年度報表里哪個行里填寫??
老師好個體工商戶在電子稅務局登記的開戶銀行可以是法人個人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
有跨年的,也有沒有跨年的,金額都不大,是之前財務做的
你好 現在補做就行了 。 借銀行存款貸應收賬款。 都已經收到款了沖應收賬款。 不走利潤分配。 不涉及損益科目 。
但是銀行賬戶金額是對的
相當于銀行賬戶之前就做了,確認收入了
你好 那你之前收到錢 你們自己怎么做賬的。 你們銀行存款這個錢收到了肯定掛賬了的。現在要對沖這個科目