年累計利潤是多少的
請問老師,我們是小規模納稅人,第三季度盈利16萬的話,我要交多少稅?
老師你好!小規模1個季度銷售50萬,利潤在16萬。我們需要交多少稅
我們是小規模納稅人。前兩個季度報稅都是虧損,第三個季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補之前的虧損,還是負利潤的話,就不用計提所得稅費用呢?
我們是小規模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業所得稅還用做分錄嗎
老師,請問我們是小規模納稅人,上個季度開了1%稅專票78萬,要交多少增值稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
現在就是年盈利16萬
截止第三季度盈利16萬
如果以前年度也沒有虧損嗎 16萬*5%
新公司,沒有以前年度虧損
然后發票開具了32萬,季銷售超過了30萬,增值稅是不是就要交3200了,附加稅是不是交3200*1.2%,然后成本只有16萬,盈利的16萬是不是還要交企業所得稅16*5%呢,是不是真的算的
請問老師是不是這么算的
附加稅的稅率不對 6% 是的
老師,是不是增值稅320000*1%=3200,附加稅3200*6%=192,所得稅160000*5%=8000,總的就是3200+192+8000=11392,對嗎?
老師還在不在
請問老師我剛才這個計算是正確的嗎?
你好 如果不含稅320000是的
老師,是含稅的320000呢,應該是按不含稅價的320000嗎?
增值稅不對320000/1.01*1% 所得稅也是不含稅的
好的呢,謝謝老師,我理解了,非常感謝
老師,含稅收入是320000的話,計算增值稅320000/1.01*1%=3168.32,附加稅3168.32*6%=191.1,所得稅(不含稅收入)160000*5%=8000,總的就是3168.32+191.1+8000,計算公式對嗎?
然后還想請問一下老師,附加稅6%這個6%都是那些稅呢?
城建稅7% 地方教育2% 教育附加3% 合計起來減半