你好,現在發票紅沖了,做之前購進的分錄的相反分錄金額正數,或者相同分錄金額負數
我們是購買方,發票的進項稅已抵扣,但是現在發票紅沖了,賬務處理怎么做呢
老師,我們的購買方的進項發票已經抵扣了,他們現在想沖紅發票,但是他們不配合開紅字發票信息表,非逼著我們開紅字發票,現在怎么辦呀?
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現在對方紅沖了發票,我們抵扣的進項稅額現在會計處理是做進項稅額轉出這個科目嗎
已經抵扣的進項發票,現在對方把我們已經抵扣進項發票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發票的勾選嗎?
進項發票做啦退稅勾選,但是發現發票錯了,需紅沖怎么處理,我是購買方
你好,匯算清繳職工薪酬支出納稅調整,賬載金額和實際發生額、稅收金額,填賬的哪個數
用于研發生產的電子設備,想把它的折舊計入主營業務成本,不經過制造成本,可以嗎? 注:公司是裝配型生產企業,原來的記賬方式是將零部件及外購的商品直接從庫存商品轉入生產成本,沒有經過制造費用這個科目
來個詳細的老師,怎么查招投標過程圍標串標?
老師,員工1月工傷報銷5.7萬元,我入賬是 借方:管理費用-福利費5.7萬, 貸方:現金/銀行存款 5.7萬。 4月我將資料去社保局報銷了,社保局轉入6.1萬, 分錄是:借方:銀行存款6.1萬,借方:管理費用-6.1萬 。 分錄這樣有無錯。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
做負數分錄,直接為 借:應交稅費—增值稅—進項稅(負數),不需要進項稅的轉出嗎
你好,購進的時候是進項稅額,那么紅沖就是進項稅額負數,而不是進項稅額轉出的
進項稅額抵扣了也沒有影響嗎,直接紅沖進項稅額
你好,是的,沒有影響的。 進項負數發票直接紅沖進項稅額就是了
謝謝老師!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝