同學你好 專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發票上——項目和金額是分開的么?
老師,我購買辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發票是3100,專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發票上,這個怎么做分錄呢
老師我們公司做活動然后買的有零食之類的,但是采購人員買了一個私人用品也開在發票上面了,怎么辦呢?
老師是不是所有開具的專用發票都可以抵稅呢,比如購買了一些辦公用品,開了專票,可以充抵嗎,分錄怎么做
老師,公司員工買辦公用品時,給自己家里買了個咖啡機,發票開一起了,公司報銷時用的這張發票,多了100元的進項稅,這個我怎么做分錄,然后進行進項稅額轉出呢?
2023年12月份我公司支付一筆辦公用品費,收到對方單位開具的全電發票,增值稅專用發票一張,稅號是對的,但是把我公司的名字開錯了一個字,應該怎么辦呢,會計分錄怎么做呢??
老師,老板想要每個月做內賬,請問內賬根據什么做呢,請老師解答
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
是分開的
同學你好 辦公用品計入管理費用一辦公費, 借,管理費用一辦公費 借,應交稅費一應增進項 借,應付職工薪酬一職工福利 貸,銀行存款 借,管理費用一福利費 貸,應付職工薪酬一福利費——零食
零食是我私人買的
同學你好,零食是我私人買的——這個不做入賬里 借,管理費用一辦公費 借,應交稅費一應增進項 貸,銀行存款