你好,同學。 你多交的可以退,也可作為后面要交的抵減。
老師,我1月份的銷項稅多提了38.8元,在柜臺更正了1月的,現在我看后面2-9月的累計數和留底數還是不對,在3月份交了增值稅,現在是增值稅交多了38.8元這個現在怎么操作呢,賬務處理應該怎么做呢,謝謝!
2020.3月有多交增值稅和附加稅的情況,公司是一般納稅人 3月已經正常做了正常的銷項轉未交增值稅,次月也按計提的數交了稅,后續稅務要求做誤收退稅,現在退稅部分已到賬,會計分錄該怎么處理呢?增值稅退了4千
老師我在2023年1月份的時候,有憑證做錯了,現在3月份賬本里更改,在1月份管理費用做多金額了,是水費來的,我要做管理費用及制造費用的,在1月份全部做成管理費用的.這是我在1月份做錯的憑證,我現在做3月份的賬發現錯了,正確憑證得 借:管理費用-水電費185.60元,制造費用-水電費550.40元, 貸:現金736元, 那我現在已在做3月份憑證,怎么訂正1月份做錯的憑證呢?是不是先充紅1月份的憑證,然后再來訂正1月份的正確憑證,這個有涉及到損益類,下一步需要怎么操作呢?
老師你好,公司2022年5月在4S店置換了一輛車,金額4000元,在今年1月收到了,我也做了賬務處理。可是這個月稅局平臺跳出二手車交易市場開具發票10000元,說是我們的交易價格,現在要我們補交增值稅及附加稅,現在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了,財務處理應該怎樣做呢?具體分錄,謝謝了老師
老師我們在2月份開了一張增值稅專用發票,在8月份對方退回了,他們也沒有抵扣,我們在8月份作廢了發票,8月份也沒對這個票做任何處理,現在感覺不對,還沒有平賬呢,如果做個負數沖了2月份的發票憑證,稅務上應該怎么申報?
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
公允價值模式那個投資性房地產轉到非投,貸方為啥計入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
固定資產減值了會計憑證怎么做?
老師請問這個表格沒有修改權限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個體戶,做賬的時候 收入的憑證要不要著應交增值稅
老師,無收入就不結轉成本,那人工成本也先計入勞務成本,也不結轉嗎
老師,假如我們開這個混凝土的發票,可以開出這個混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業所得稅這個稅種的額,因為我們老板就是要這個混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發放工資是能正常走工資?
實際消費了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當附件會有問題嗎