您好 請問您系統多少錢
初次購入增值稅稅控系統的分錄是這個嗎 借固定資產 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅 減免稅額 貸遞延收益 借管理費用 貸累計折舊 借遞延收益 貸管理費用
請問稅控盤技術維護費分錄是不是 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費應交增值稅減免稅款 貸:管理費用
老師,稅控系統技術服務費的分錄 借:管理費用 貸:銀行存款(或庫存現金) 然后抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:營業外收入,這樣對嗎?
稅控服務費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
稅控技術服務費,繳納時做 借 管理費用280 貸銀行存款 280,發生遞減時做 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280,貸 管理費用280,那應交稅費_應交增值稅(減免稅款)這借方的280元怎么結轉平衡
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
我是學生 老師讓寫分錄的 不知道多少錢
如果只是系統的話 一般就200塊錢 不需要這樣寫的
直接寫借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅 減免稅額 貸管理費用就行了嗎
借 管理費用 貸 銀行存款 借應交稅費應交增值稅 減免稅額 借方藍字 借 管理費用 借方紅字
如果是再次購入 一般納稅人和小規模納稅人分錄是不是這個 購入借 管理費用 應交稅費應交增值稅 進項 貸 銀行存款 維護費 借管理費用 貸銀行存款 抵扣時 借應交稅費應交增值稅 減免稅款 貸管理費用 是嗎
再次購入還要寫維護費的相關分錄嗎
不是的 小規模納稅人跟一般納稅人分錄一樣的
是我上面講的那個嗎
是我給您寫的那份分錄
再次購入的分錄是這個? 借 管理費用 貸 銀行存款 借應交稅費應交增值稅 減免稅額 借方藍字 借 管理費用 借方紅字
您是維護費還是購入系統?
維護費和購入增值稅稅控系統專用設備分錄不要一起寫嘛 我想問購入系統和維護費初次和再次購入的分錄
系統只需要購入一次 維護費每年都繳納 分錄都是一樣的
我們老師要求寫再次購入的分錄 比較一下區別
可以把您老師的要求截圖上傳么
還有維護費的分錄他沒寫上去
后面購專用設備 不能全額抵扣了 只能享受一次 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
這個分錄小規模 一般納稅人一樣嗎 后面還要寫維護費的分錄嗎
初次購入還要計提折舊嗎
小規模納稅人 借:固定資產 貸:銀行存款