8月是申報(bào)所屬期7月,表示是7月發(fā)出工資你們發(fā)幾時(shí)就申報(bào)幾時(shí)工資就可以,
現(xiàn)在報(bào)8月個(gè)稅,7月已申報(bào)的個(gè)稅可以可以更正申報(bào)?
現(xiàn)在做8月份帳,然后發(fā)的是7月工資,申報(bào)7月個(gè)所稅,社會(huì)申報(bào)表是8月的,那么個(gè)所稅和申報(bào)表不一致可以嗎?
個(gè)稅申報(bào)8月申報(bào)7月個(gè)稅可以嗎?
七月份入職,7月和8月沒申報(bào)個(gè)稅,10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)候把7月8月9月一起申報(bào)可以嗎?
個(gè)稅8月份申報(bào)7月份時(shí)有兩個(gè)人的收入少申報(bào)了,我下月申報(bào)時(shí)可以補(bǔ)上嗎?收入填累計(jì)數(shù)
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
8月個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里顯示是7.1-7.31,但是實(shí)際報(bào)的是6月的可以嗎?
你說工資是6月吧,這個(gè)7月發(fā)6月工資是這樣申報(bào),這個(gè)是沒有問題是對(duì)的,
依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實(shí)施的《個(gè)人所得稅法》第十四條,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報(bào)。例如,某單位2018年10月12號(hào)發(fā)放工資,那么單位就應(yīng)該在11月15號(hào)前向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納這筆工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅,填報(bào)扣繳申報(bào)表時(shí),該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。
8月發(fā)6月工資
8月實(shí)際申報(bào)的是6月的,但是個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期是7.1-7.31改不了。
不看幾時(shí)工資,只看幾時(shí)發(fā)的,這個(gè)一般企業(yè)都是你們這種,8月申報(bào)是6月工資,這個(gè)沒有問題可以 你這個(gè)填寫所得期間,不是所屬期 ,所屬期表示是發(fā)出的,發(fā)出月份