你好,需要更正申報的。
個稅申報,假如7月份計提了工資,8月份未發,就O零申報,8月份又計提了工資,9月份發了7月和8月兩月的,申報時就分別再申報2個月嗎?
7月份增值稅附加稅以前同事少申報了,要11月申報補上,申報表上可以補申報嗎?11月又沒有開票收入
有一個員工,7月份工資的時候我少報了個人所得稅收入,那么8月份的時候我可以把這7月份的少報的收入報到8月份里面去嗎
七月份入職,7月和8月沒申報個稅,10月份申報個稅時候把7月8月9月一起申報可以嗎?
老師,個稅收入,7月份忘記申報兩人的,不想更正申報,我8月份補他們申報,是不是會交稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是8月的時候報7月的工資,現在已經9月了,不能更正了吧
就是請假的數據沒弄上去,少報了
就是換人了,不知道前一個會計已經計算好稅額了,只是沒申報繳款,新來的會計重新復制了上月數據,少申報個稅了,那這部份是不是可以加在下個月這個人的工資里,一起申報呢,因為金額也不大
估計也就幾十或幾百元
現在可以做更正申報處理。
現在9月了,可以做8月已經申報的更正嗎?會不會有滯納金?
您好,會有滯納金的會有。
那我把這幾百元的收入放在下個月一起申報吧,到時調整 一下帳上掛的稅額就行了吧
這樣屬于不正規處理這樣屬于不正規處理。。正規處理是更正。正規處理是更正申報。
。申報個稅需要和你發的工資對上。