你好,公司為職工繳納社保,不扣員工的錢,賬務處理是 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—社保 借:應付職工薪酬—社保 , 貸:銀行存款等科目
老師您好,請教,公司為員工購買社保,入賬時入了管理費用-職工薪酬福利-社保費了,這樣豈不是占用了我的福利費支出,還是說,福利費的14%扣除,我只需要看"管理費用-職工福利薪酬-福利費"這個科目計算?
老師您好,請問公司為員工繳納的社會保險費不扣員工的工資,等于公司白付的性質怎么入賬做憑證呢
老師您好,公司為員工繳納了社保,但是公司不扣員工個人的那部分,要怎么做賬呢
老師您好,請問我公司為職工繳納社保,不扣員工的錢,這部分費用入福利費還是怎么做賬呢
老師,你好,請問員工自費繳納的社保,公司繳納的部分是稅前還是稅后扣除呢
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數。和期間費用折舊數對不上,原因是因為期間費用折舊是實數。但是在這一年中,固定資產有清理 所以累計折舊轉出來一部分數。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數 就是減掉了清理資產折舊的那個數。我應該怎么填,如果填實數的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費嗎?
稅務風險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實際收的水費發票一般含免稅金額,就會導致應交稅費簡易征收(貸方與借方差額)金額與實際值出現差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
管理費用等科目是指福利費嗎?還是還有其他2級科目
你好,管理費用的明細科目是福利費
好的謝謝老師,如果扣員工錢又是怎么做憑證呢
你好 計提單位負擔部分 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—社保 繳納的時候 借:應付職工薪酬—社保 , 其他應收款(個人負擔部分) 貸:銀行存款等科目 發放工資(扣除個人負擔部分) 借:應付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應收款(個人負擔部分)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝