增值稅 不含稅銷售額*1%=A 附加稅(市區(qū)的話) A*(7%%2B3%%2B2%) 個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得 看征收方式 應(yīng)該是核定征收 =不含稅銷售額*核定所得率*稅率 (登陸電子稅務(wù)局 查看下納稅人信息) 核定所得率一般在10%-20%區(qū)間 稅率一般為5%
你好老師!我是個(gè)體工商戶 正常每個(gè)季度15w開票都不超季度額度 不用上稅的也沒雇會(huì)計(jì),這才有工程需要開30w的普票 加上我這個(gè)季度已經(jīng)開的6w一共36w需要上稅,我想算一下我要交多少稅,麻煩老師幫忙算下 老師不忙可以告訴我怎么算么 麻煩老師了!
你好老師,想問一下,我們是小規(guī)模的公司。上個(gè)季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個(gè)月應(yīng)該開一張負(fù)數(shù)的5000多,再開一張8000多的正數(shù)發(fā)票就可以了,那這個(gè)季度稅是怎么算的呢?是算我這個(gè)季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師,我有個(gè)體工商戶是核定征收,一個(gè)季度定了6萬,征收率是5%,實(shí)際上沒有普票收入,開了20萬的專票,這個(gè)季度報(bào)稅都需要報(bào)那些稅,稅款怎么計(jì)算?
老師,問一下,個(gè)體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個(gè)季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個(gè)要怎么算他家的個(gè)人經(jīng)營所得啊。因?yàn)楝F(xiàn)在的普票免稅政策,老實(shí)講,他家第四季度也會(huì)開超的,我這個(gè)不會(huì)算也不會(huì)預(yù)估
老師,我們是個(gè)體戶,申報(bào)增值稅的時(shí)候季度沒有超過30W,只開1%的普票。然后減免稅款申報(bào)表那塊正常什么都不用填。但是通過不了。顯示以下信息。麻煩幫忙看看怎么回事唄
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
老師能幫我算一下么?麻煩老師了
代入數(shù)字就可以了 看到底開票額度是多少 含稅還是不含稅
老師,看來我太愚鈍了 不會(huì)算啊
比如開了含稅發(fā)票36萬 則增值稅 36萬/1.01*0.01=3564.36 附加稅=3564.36*12%=427.72 核定所得率假定10% 稅率5% 個(gè)稅=36萬/1.01*10%*5%=1782.18
謝謝老師 太感謝了 36萬我是需要上1782.18 沒有其他費(fèi)用了吧
是的 一般是沒有了 如果有的話就是印花稅 36萬*萬分之3=108 個(gè)稅得看核定率 那是假定的 僅供參考
謝謝老師
不客氣的 工作順利^_^