您好,您當(dāng)月的增值稅申報(bào)表主表就有啊,
請(qǐng)問想看增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額,去哪個(gè)網(wǎng)站看啊,電子稅務(wù)局嗎找不到哭了
增值稅賬上的留抵稅額比報(bào)表上的留抵稅額大很多 都是以前遺留的問題 找不出哪年記錯(cuò)了 想調(diào)到和報(bào)表中增值稅的留抵一樣 多余的帳上留抵應(yīng)該調(diào)到哪去啊 麻煩大家給個(gè)意見
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報(bào)表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項(xiàng)稅額44852.31元,問我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動(dòng)抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請(qǐng)稅務(wù)局退款?
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
老師好,請(qǐng)問,湖北電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅錯(cuò)了,現(xiàn)在想修改,但是點(diǎn)擊“申報(bào)錯(cuò)誤更正”,只顯示了增值稅的,沒顯示財(cái)務(wù)報(bào)表的,怎么找到已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,進(jìn)行更正啊?(7-9月的征期,25日前截止)
這個(gè)借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個(gè)損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬塊所得稅,請(qǐng)問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們?cè)鲋刀愂敲舛惖模瑒e人給我們開自來水1%需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師高新企業(yè)申報(bào)步驟?與普通申報(bào)多哪些?
老師,籌建期平時(shí)入帳時(shí)沒有入開辦費(fèi),匯算時(shí)直接填到辦公費(fèi),那季報(bào)和年報(bào)要改嗎?
請(qǐng)問老師,我想報(bào)銷快遞費(fèi)用,順豐快遞費(fèi)用發(fā)票選錯(cuò)了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會(huì)計(jì)科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費(fèi)怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會(huì)計(jì)做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
我不知道在哪里看這個(gè)表
您申報(bào)完沒有保存紙質(zhì)版或者電子版的申報(bào)資料嗎?
是我們會(huì)計(jì)做的,我不太清楚我們領(lǐng)導(dǎo)又讓我查,會(huì)計(jì)是兼職的沒回我
我在電子稅務(wù)局里申報(bào)信息查詢里查,是空白的。我登錄的老板個(gè)人的
只能在申報(bào)信息查詢里看了,如果不行,去大廳補(bǔ)打一份